同學(xué)你好,你們實際上是虧損嗎?
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現(xiàn)在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補一些福利費發(fā)票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
甲公司注冊于某市東城區(qū),2018年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2000萬元,國債利息收入30萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)繳納工商行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。(3)繳納增值稅200萬元,城市建設(shè)維護稅和教育費附加20萬元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬元。已知,2017年度甲公司會計利潤為-60萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為-60萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(3)多選題關(guān)于甲公司彌補虧損的下列表述中,正確的是()。A2018至2022年度的稅前所得可以彌補2017年度的虧損額為60萬元B如果2018年度稅前所得彌補2017年度虧損后,應(yīng)納稅所得額大于零,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅C如果2018年度稅前所得不足以彌補2017年度虧損,可以逐年延續(xù)彌補虧損,但最長不得超過5年D甲公司在匯總計算繳納企業(yè)所得稅時,其境外營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細解答一下,謝謝。
我們是財稅公司,客戶是一般納稅人,年收入10-30萬,然后每年都虧損8-10萬,然后交不上企業(yè)所得稅,長期這樣會不會有風險,,,按這樣的收入,和虧損,如果想交上企業(yè)所得稅每年都要調(diào)增12-13萬左右,請問這樣會有風險呢么
老師,設(shè)立分公司后發(fā)生的業(yè)務(wù)形成的稅交到哪里?
老師 如果我這個月累計開了600萬發(fā)票,是當月會升一般納稅人 還是下月會升的?
比如說訂單里面有一筆收取的包裝費,這個費用怎么做賬的
老師,請問土地使用權(quán)攤銷多少年,從辦證后攤銷嗎
請問甲方的工程款給乙方轉(zhuǎn)賬支票,然后乙方再背書轉(zhuǎn)讓給丙方 ,這樣對甲方有什么影響嗎?
公司沒有當月收入,可以做成本嗎?
公司租了庫房需要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
商貿(mào)公司銷售商品,運費不能和商品開在同一張發(fā)票上嗎?
大貨車保險返點會計分錄
老師,19年的其他應(yīng)收款做壞賬分錄怎么做呢
我們是財稅公司,客戶給的數(shù)據(jù)是虧損的
首先看看有沒有毛利,如果沒有毛利,估計是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,要調(diào)減成本
老師,成本沒有結(jié)多呢,進來的發(fā)票客戶自己算好了,客戶提供的收入太低了,然后要求工資固定報幾千一人。
如果有無票收入也要做上
老師,就如題您覺得怎么好呢,我們是外賬,怎么左右客戶呢
毛利要為正數(shù),不然有些假,不是銀行發(fā)的工資、沒有報個稅的就不要做了
老師,沒有報個稅,是沒交個稅的意思,還是沒報工資。。有報工資,因為有買社保客戶要求一定要報一個人幾千工資(工人就他們2公婆),,不知道咋整,客戶要求這樣,這樣盈利不上了。不報工資一年也就虧1-3萬
根源還是在收入上,你問問是不是有無票收入,有的話做上無票收入
老師,這樣您怎么看,,比方說虧損10萬,這錢是借老板的,那么其他應(yīng)付款就是10萬,,那么我把虧損的,借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入,,,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,當做不用還的,,然后調(diào)增2-3萬交稅可以的么
和老板確認好不還了才可以這樣做