長(zhǎng)期虧損不交稅,稅局肯定會(huì)關(guān)注。

我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅,但是之前會(huì)計(jì)做的那個(gè)虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業(yè)所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業(yè)所得稅又為零了,這樣子。公司會(huì)有問題嗎?會(huì)被稽查嗎?會(huì)被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人嗎?
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?,?dǎo)致今年沒什么成本票,利潤(rùn)可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤(rùn)總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤(rùn)突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?,?dǎo)致今年沒什么成本票,利潤(rùn)可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤(rùn)總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤(rùn)突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
老師,您好!上午稅管員打電話過來說我的匯算清繳有問題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬,怎么最后還虧損24萬。一點(diǎn)企業(yè)所得稅都沒有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒收入,怎么虧損56萬呢。 3.為什么2021年虧損56萬,2021年匯算清繳調(diào)增56萬,零申報(bào),2022匯算清繳又調(diào)減52萬左右,這樣就是虧損的了74萬左右? 現(xiàn)在說讓我拿2021年和2022的帳去稅務(wù)局給他看下,老師,公司實(shí)際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負(fù)率交納企業(yè)所得稅嗎?
財(cái)稅公司,然后手上有一家一般納稅人,長(zhǎng)期虧損,21年虧損,22年虧損,23年虧損,年開票實(shí)在不多,沒有利潤(rùn),虧損壓得有點(diǎn)多,借股東款就有點(diǎn)多,這種情況想和企業(yè)溝通把其他應(yīng)付款借股東的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎……需要交增值稅嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


老師,,所以想調(diào)增繳稅,但是調(diào)的話,按上面的調(diào)會(huì)不會(huì)有問題。10-30萬,調(diào)增12-13萬
調(diào)增占比太高了,很不合理
老師,您覺得這樣處理可以嗎? 題目:10-30萬收入,虧損8-10萬,需要調(diào)增11-13萬才可以盈利。那我把10萬轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,然后調(diào)增2-3萬,您覺得行得通不。會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
一般納稅人
同學(xué),你把 10萬轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入也是沒用的,收入總和不變。你如果想利潤(rùn)為正數(shù)交稅,要從費(fèi)用和成本出發(fā),想辦法降低費(fèi)用跟成本,或者提高收入,這樣才有利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,我說把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入哦,這樣就增加利潤(rùn),,成本就是降低不了,客戶要求了報(bào)多少工資什么的。您怎么看這個(gè) 借 其他應(yīng)付款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)不能這樣的,其他應(yīng)付怎么能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢,要有合理的理由才行,否則被查到就有偷稅漏稅嫌疑,罰很重的
建議咨詢有關(guān)稅務(wù)公司給您制定一套合理的方法