您好,這個的話是不需要寫的,不用
老師,小規(guī)模開了三個點的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個點計算,納稅減免申報表上的減免稅額我應該是按照銷售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點,在申報時填寫了減免稅申報明細表,請問減免的這2個點的稅金,需要做賬嗎?應該怎么做?
老師我們小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在按1%開票,但是我們也開的有部分1%的專票,這里填報是按專票和普票減免納稅額一起計算嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第一季度銷售額不超過30萬。開的是1%的發(fā)票,應交稅費按1個點算的話2150.91,發(fā)票采集時也是這個稅額。填寫增值稅報表時顯示的減免稅是6452.79(3個點算的),這樣的話跟賬務上的減免稅有出入,是我哪里填的不對么?
我公司從公賬支付給對方個人賬戶,沒有發(fā)票的支出,對我公司有何影響
老師我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳退稅的請求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請申報個人經(jīng)營所得匯算清繳申報表嘛?
請問 建筑企業(yè)預繳稅款,申報的時候預繳沒抵扣完 ,剩余的預繳填在哪一欄
老師我來出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計稅額是344.29銷售合計金額160857.93元,老師因為我們是小規(guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,但合計稅額是364.02,是因為無票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務派遣差額征稅如收入100,成本60,那開具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營業(yè)務收入100,成本60是吧?
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎,實際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬,打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬加計扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導致應交稅費一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎