可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師晚上好!我公司的稅盤,電子發(fā)票和普通發(fā)票在開(kāi)票軟件上導(dǎo)出來(lái)的銷售額數(shù)據(jù)和電子稅局上的銷售額數(shù)據(jù)不一致,相差了5808.13。電子稅局上的數(shù)據(jù)多。專用發(fā)票一致。自從申請(qǐng)了電子發(fā)票就不一致了。請(qǐng)問(wèn)一下,老師是怎么回事?
老師 情況是這樣的,我發(fā)現(xiàn)進(jìn)幾期的申報(bào)表中的30行本期繳納上期應(yīng)繳納稅額 這個(gè)金額一直是錯(cuò)誤的。導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)多繳稅額為負(fù)數(shù)。但是實(shí)際是沒(méi)有多繳或少繳納的。我本期申報(bào)的時(shí)候直接調(diào)整差額。讓報(bào)表平衡??梢詥?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)和發(fā)票上的稅額有1分的差額,我能直接將電子稅務(wù)局出來(lái)的本期應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)調(diào)一分,使應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)和發(fā)票上的稅額一致嗎?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候稅額會(huì)和發(fā)票入賬的稅額有幾分的差額,前面的幾個(gè)月份對(duì)于這個(gè)差額沒(méi)做任何調(diào)整,以至于現(xiàn)在本月資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)欄顯示的金額是26.18,而本月實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是26.23,賬上少5分的差額,這5分的差額是前幾個(gè)月累計(jì)的差額,請(qǐng)問(wèn)賬上應(yīng)該怎么調(diào)整?
申報(bào)增值稅報(bào)表,附表五,附加稅情況表,有個(gè)留底退稅本期扣除額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)是來(lái)自主表的應(yīng)納稅額嗎?我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)納稅額和留抵退稅本期扣除額一致,期末留抵稅額為0。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?