借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅
調(diào)整收入及稅金分錄: 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100 上個季度的憑證發(fā)現(xiàn)有一筆收入發(fā)現(xiàn)沒有價稅分離。那老師我這個月按以上分錄調(diào)整會影響我這個季度繳納的增值稅么
老師,有個問題。想不明白,19.年10月房租收入借預(yù)收賬款10000元,,貸其他業(yè)務(wù)收入10000元:,當時分錄不對,開3%發(fā)票,2021年稅務(wù)局開錯了,調(diào)整過來,按5%,開紅字發(fā)票,先做沖紅憑證,借,預(yù)收賬款-10000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入-10000,然后后再依據(jù)發(fā)票做,借,預(yù)收賬款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入9500元,應(yīng)交稅費\\增值稅500元,這樣造成其他業(yè)務(wù)收入余款為-500元,可要通過以前年度損溢調(diào)整,減少未分配利潤,這個調(diào)整分錄怎么做?
上一年度收培訓費180000,上一年已開發(fā)票,確認收入,今年三月發(fā)生退費,開紅字發(fā)票160000,請問會計分錄怎么做?是計入主營業(yè)務(wù)收入還是以前年度損益調(diào)整
老師好,所得稅匯算清繳完畢,我這里有兩項納稅調(diào)整,①業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增2118.14;②收入項調(diào)增了9928.32,收入項的調(diào)增是我做賬的錯誤,把免稅發(fā)票價稅分離計收入了。想請老師指點這倆項該怎么做會計分錄?
上月收到的標書費確認了其他業(yè)務(wù)收入 但是沒有價稅分離 這月調(diào)整會計憑證 請問怎么做分錄 上月收到標書費 做的分錄是其他業(yè)務(wù)收入,但是沒做價稅分離,普通發(fā)票,這月調(diào)整會計憑證怎么做分錄
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實際也沒開票,但是外帳直接沖收入了,導致申報上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請問這個應(yīng)該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬,所得稅少報了10萬,但是這10萬我們也沒收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負數(shù)呢
我公司購買了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開具幾個稅點的增值稅專票
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票的話,稅率多少?
老師,你好,請問24年工商年報中稅務(wù)要怎么填寫,點開就到了電子稅務(wù)局了,但是用個人微信登陸也看不到要填什么
我公司屬于A公司100%股東,已經(jīng)實繳了100萬元,由于A公司虧損想把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去,A公司的賬面所有者權(quán)益為50萬元,也就是A公司虧損了50萬元,如果以100萬元的價格轉(zhuǎn)讓出去,我們公司有50萬元的所得嗎?還是屬于平價轉(zhuǎn)讓沒有所得呢?
請問老師,這個題為什么選C,請用通俗易懂的方式解答一下怎么區(qū)分有效、效力待定、無效?還有怎么區(qū)分附條件、附期限、附解除條件?
24年底計提了一筆費用 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款-公司名稱 25年3月業(yè)務(wù)員借了一筆錢付給這個公司 借:其他應(yīng)收款-職工借款 貸:銀行存款 25年5月業(yè)務(wù)員回票沖這筆借款,我該怎么做賬務(wù)處理呢? 借:其他應(yīng)付款-公司名稱 貸:其他應(yīng)收款-職工借款 可以這樣處理嗎?
融信支付有風險嗎?如果想取得現(xiàn)金依靠什么
老師好公司買入二手車,可以一次性提折舊嗎?買入二手車和提折舊分別該怎么做分錄呢?
請問沖這筆賬怎么處理
我的分錄就是沖減收入確認稅金的
我們是用負數(shù)來沖
我不會用負數(shù)這個分錄