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調(diào)整收入及稅金分錄: 貸:主營業(yè)務收入100 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 上個季度的憑證發(fā)現(xiàn)有一筆收入發(fā)現(xiàn)沒有價稅分離。那老師我這個月按以上分錄調(diào)整會影響我這個季度繳納的增值稅么

2020-08-07 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-07 13:01

你這個之前開發(fā)票申報收入嗎,做無票收入申報嗎 ,增值稅?

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:02

在確認收入時我沒有價稅分離,但是申報增值稅時按不含稅收入申報的

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:03

小微企業(yè),季度申報

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齊紅老師 解答 2020-08-07 13:11

那不會影響增值稅,你只需要賬上調(diào)對就可以,貸:主營業(yè)務收入100 貸:應交稅費-應交增值稅-100

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:13

應該是貸:主營業(yè)務收入-100貸:應交稅費-應交增值稅100吧

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:15

本來沒有價稅分離,我的收入都多了,不能再貸收入100了吧

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齊紅老師 解答 2020-08-07 13:20

是,不好意思,貸:主營業(yè)務收入-100 貸:應交稅費-應交增值稅100

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:20

應該分錄是:借:銀行存款300貸:主營業(yè)務收入297.03貸:應交稅費-銷像稅2.97 但是我寫成了借:銀行存款300貸:主營業(yè)務收入300了。

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:24

老師,如果按您說的這種調(diào)整分錄,能和我講解一下,為什么不會影響我這個季度的增值稅繳納么?因為我覺得收入畢竟減少了,和我稅盤上的金額不一致了

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齊紅老師 解答 2020-08-07 13:25

你不是說你申報嗎,申報增值稅時按不含稅收入申報的 你這不是取得不含稅申報嗎,那證明你們收入沒有問題 ,

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齊紅老師 解答 2020-08-07 13:26

你要是按300申報,那有問題,對應收入錯誤了, 小微企業(yè),季度申報 不超過30萬沒有交稅填寫10行沒有啥影響,你這個對應最后應補退稅額也是0

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:27

那如果是專票吶,也沒有影響么

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齊紅老師 解答 2020-08-07 13:32

那需要看你這個申報,你說申報不含稅按啥申報,是300 嗎,那有影響,

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:43

按297.03申報增值稅的

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齊紅老師 解答 2020-08-07 13:47

那不影響這個,你這個收入沒有問題,對應出來申報稅額沒有問題,

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 13:58

比如,上個季度收入。借:銀行存款300貸:主營業(yè)務收入300 調(diào)整上個季度收入及稅金,貸:主營業(yè)務收入-2.97貸:應交稅費2.97 這個季度收入。借:銀行存款100貸:主營業(yè)務收入99貸應交稅費1 這個季度本來實際繳納稅款應該是99*1%,但是做了調(diào)整分錄后,我實際繳納稅款是(99-2.97)*1%了,所以增值稅為什么就沒影響吶。老師,我就卡在這里腦子轉(zhuǎn)不過來

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齊紅老師 解答 2020-08-07 14:02

你申報的時候假設沒有無票收入,你需要看你開票系統(tǒng)的實際銷售額去申報填寫,不是根據(jù)你賬上這個,你之前算收入了,(99*1% ,不能再算這個2.97 你申報只看99 就可以,

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快賬用戶2467 追問 2020-08-07 14:10

好噠,謝謝老師,我大概理解了

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齊紅老師 解答 2020-08-07 14:17

好的,我先回復別的學員了

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你這個之前開發(fā)票申報收入嗎,做無票收入申報嗎 ,增值稅?
2020-08-07
借,應收賬款負 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 借應交稅費、應交增值稅負數(shù), 貸營業(yè)外收入負數(shù), 借應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅 借應交稅費,貸,銀行存款。
2024-07-12
您好,這個是可以的,可以這樣做
2025-05-21
你好同學,我們先將上月的內(nèi)容沖紅再做一個正確的
2020-12-14
你直接紅字反沖多結轉(zhuǎn)的
2020-09-08
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