同學(xué)你好 調(diào)增的不用做分錄調(diào)增
提問,這個月我小規(guī)模公司修改了20年的匯算清繳,調(diào)增無票收入1188.12元,銷項稅額11.88。繳納企業(yè)所得稅2.93。請問我的會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務(wù)查到,自己內(nèi)部調(diào)整,匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎?老師能說詳細(xì)點嗎?
老師好,所得稅匯算清繳完畢,我這里有兩項納稅調(diào)整,①業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增2118.14;②收入項調(diào)增了9928.32,收入項的調(diào)增是我做賬的錯誤,把免稅發(fā)票價稅分離計收入了。想請老師指點這倆項該怎么做會計分錄?
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計什么科目?
財務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計實務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
那收入調(diào)增的這項,做賬時會計分錄是這樣,借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?但是這張發(fā)票他是免稅發(fā)票,它要全額計收入,我發(fā)張圖片您看下
我匯算的時候,把計入應(yīng)交稅費的這部分調(diào)回了收入,這個在做賬的時候應(yīng)該調(diào)整吧
同學(xué)你好 沒看到圖片哦 這個分錄是對的 為啥要調(diào)增 調(diào)增的話匯算清繳的時候調(diào)增就可以
免稅發(fā)票是這樣的
這張發(fā)票做賬時,要全額計收入的,但是我做賬時給價稅分離了,那匯算清繳時不得吧收入加回來嗎?
從應(yīng)交稅費調(diào)到收入不需要做會計分錄嗎
同學(xué)你好 這個要做的 借應(yīng)交稅費 貸主營業(yè)務(wù)收入
就是說,業(yè)務(wù)招待費的調(diào)整不需要做分錄,這個收入的調(diào)整是要做分錄的
這個調(diào)整分錄我是應(yīng)該做到2023年5月份吧,也不能計主營業(yè)務(wù)收入了吧,是以前年度損益調(diào)整還是未分配利潤
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整或未分配利潤 如果需要交所得稅,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 分錄這樣做對嗎
同學(xué)你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整或未分配利潤 如果需要交所得稅,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 分錄這樣做對嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 那你直接不用做稅呀
老師,我交稅了,您看下我的分錄對不對
同學(xué)你好 分錄小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤 不用以前年度損益調(diào)整就對了
好的,謝謝老師的耐心解答
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝