那個(gè)需要申報(bào)1%的增值稅的,因?yàn)楹嫌?jì)收入超過(guò)了30萬(wàn)的

請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷(xiāo)售額為35萬(wàn),開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷(xiāo)售退回,將第三季度開(kāi)具的8萬(wàn)元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷(xiāo)售額為27萬(wàn)元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不滿(mǎn)30萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
小規(guī)模,23年第一季度開(kāi)增值稅普通發(fā)票757236元,其中70萬(wàn)為施工地在境外的工程,已經(jīng)備案,享受免征增值稅政策,剩下的57236開(kāi)的是百分之一稅率的普票,請(qǐng)問(wèn)第一季度增值稅如何申報(bào)
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開(kāi)票就把第一第二季度的票一起開(kāi)了,開(kāi)了50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模上季度銷(xiāo)售額是73萬(wàn),其中70萬(wàn)是境外收入沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,只能本季度開(kāi)本季度報(bào),剩下的三萬(wàn)是境內(nèi)收入,請(qǐng)問(wèn)這樣的話(huà)報(bào)這三萬(wàn)增值稅的時(shí)候還按小規(guī)模增值稅減免政策報(bào)嗎
老師您好,1-9月工資總額一共123691.06,專(zhuān)項(xiàng)扣除每月5000元,老師我9個(gè)月一共要交多少個(gè)稅
繳納欠附加稅,怎么寫(xiě)分錄?
老師,我們收的人民幣,但是打印報(bào)關(guān)單之前是美元,報(bào)關(guān)單是人民幣,稅務(wù)后臺(tái)按哪個(gè)提取數(shù)據(jù)?運(yùn)費(fèi)這個(gè)是6195元我們實(shí)際付款6955元,我開(kāi)發(fā)票按哪個(gè)數(shù)開(kāi)呢?我按照總金額貨款加上6955元來(lái)開(kāi)具的,但是和稅務(wù)有差額,怎么辦?望老師及時(shí)回復(fù)
你好,工地上欠我4個(gè)月工資,1萬(wàn)八千多,兩年了才給,給一次性打到卡上,這種情況會(huì)不會(huì)扣個(gè)人所得稅
老師,注銷(xiāo)公司時(shí)公司虧損,賬上其他應(yīng)付款法人的貸方有余額,然后股東未實(shí)繳實(shí)收資本,需要先補(bǔ)夠?qū)嵤召Y本嗎,還是債轉(zhuǎn)股,債轉(zhuǎn)股的話(huà)需要什么手續(xù)啊
個(gè)人業(yè)績(jī)大額獎(jiǎng)勵(lì)金要交個(gè)稅嗎 賬務(wù)處理怎么樣的 具體分哪幾種情況
銀行發(fā)現(xiàn) 去年走的流水,備注開(kāi)工資,但是沒(méi)申報(bào)工資!有什么解決方案?
自然人給公司開(kāi)票開(kāi)不了,怎么反向開(kāi)票
個(gè)體工商戶(hù)需要辦理基本存款賬戶(hù)嗎
為什么要進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn),如何進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)


后面沒(méi)開(kāi)票得境外收入開(kāi)票以后再根據(jù)開(kāi)票時(shí)間進(jìn)行季度申報(bào)嗎,請(qǐng)問(wèn)這部分是免稅嗎?
國(guó)內(nèi)出口才是免稅,國(guó)外取得收入是在國(guó)外交稅,
我們是出口軟件服務(wù)到國(guó)外,我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的話(huà)請(qǐng)問(wèn)是零稅率嗎
是的,那個(gè)就是0稅率的哈
后面沒(méi)開(kāi)票得境外收入開(kāi)票以后再根據(jù)開(kāi)票時(shí)間進(jìn)行季度申報(bào)嗎
滿(mǎn)足收入的確認(rèn)條件就得及時(shí)申報(bào),后邊補(bǔ)開(kāi)票時(shí)扣除