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請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模上季度銷(xiāo)售額是73萬(wàn),其中70萬(wàn)是境外收入沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,只能本季度開(kāi)本季度報(bào),剩下的三萬(wàn)是境內(nèi)收入,請(qǐng)問(wèn)這樣的話(huà)報(bào)這三萬(wàn)增值稅的時(shí)候還按小規(guī)模增值稅減免政策報(bào)嗎

2024-07-04 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-04 10:48

那個(gè)需要申報(bào)1%的增值稅的,因?yàn)楹嫌?jì)收入超過(guò)了30萬(wàn)的

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快賬用戶(hù)3681 追問(wèn) 2024-07-04 10:51

后面沒(méi)開(kāi)票得境外收入開(kāi)票以后再根據(jù)開(kāi)票時(shí)間進(jìn)行季度申報(bào)嗎,請(qǐng)問(wèn)這部分是免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 10:55

國(guó)內(nèi)出口才是免稅,國(guó)外取得收入是在國(guó)外交稅,

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快賬用戶(hù)3681 追問(wèn) 2024-07-04 11:01

我們是出口軟件服務(wù)到國(guó)外,我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的話(huà)請(qǐng)問(wèn)是零稅率嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:03

是的,那個(gè)就是0稅率的哈

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快賬用戶(hù)3681 追問(wèn) 2024-07-04 11:13

后面沒(méi)開(kāi)票得境外收入開(kāi)票以后再根據(jù)開(kāi)票時(shí)間進(jìn)行季度申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:15

滿(mǎn)足收入的確認(rèn)條件就得及時(shí)申報(bào),后邊補(bǔ)開(kāi)票時(shí)扣除

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那個(gè)需要申報(bào)1%的增值稅的,因?yàn)楹嫌?jì)收入超過(guò)了30萬(wàn)的
2024-07-04
你好,你開(kāi)了發(fā)票的嗎?
2021-09-24
700,000天寫(xiě)的其他免稅銷(xiāo)售額57,231寫(xiě)到第一欄和第三欄, 然后去填寫(xiě)減免的2% 主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
2023-04-14
你好,不超過(guò)30萬(wàn),不開(kāi)專(zhuān)票,可以免稅。
2025-09-02
你好,賬上做了收入的嗎?如果是的話(huà),10萬(wàn)在其他免稅銷(xiāo)售額,21萬(wàn)在第一行和第3行里面填寫(xiě) 然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行免稅
2023-02-24
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