700,000天寫的其他免稅銷售額57,231寫到第一欄和第三欄, 然后去填寫減免的2% 主表應(yīng)納稅減征額和減免明細表本期發(fā)生額和實際抵扣金額

請問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?
小規(guī)模企業(yè)第一季度按3%開過普票,并按照3%征收率繳納過稅款,后來稅管員說要享受減免2%,只收1%,現(xiàn)在已收到退還的增值稅75塊錢,請問75塊錢的會計分錄是如何做?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
小規(guī)模,23年第一季度開增值稅普通發(fā)票757236元,其中70萬為施工地在境外的工程,已經(jīng)備案,享受免征增值稅政策,剩下的57236開的是百分之一稅率的普票,請問第一季度增值稅如何申報
老師好,我是小規(guī)模納稅人,并且有二種稅率,一個是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開了1%增票不含稅銷售額為:160183.14元,普票1%稅率開了藍字發(fā)票金額為:136386.17元,紅沖上個季度普票金額為:-304584.75元。并且開了其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)為6428.57元,想請教一下,如上是不是第三季度也沒超30萬,可享受免稅政策呀
老師麻煩咨詢一下個體工商戶需要申報工資嗎,
老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選錯誤怎么處理
老師,增值稅申報表有增值稅,有城建稅,為啥教育費附加是0,地方教育費附加是0
退稅申報時,匯率是當月第一日還是當月第一個工作日?
老師好!我公司2024年是小規(guī)模納稅人,房租38萬元未付。2025年5月1日變?yōu)橐话慵{稅人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10萬元并取得了對方單位開具的專票,請問老師,這10萬元專票我是否可以抵扣進項稅?謝謝老師!
再發(fā)一年工資,也不能沒銷售沒進項給股東法人開工資嗎?說不過去呀
老師好:地產(chǎn)公司未銷售的房屋能出租,能開租賃發(fā)票嗎?需要交房產(chǎn)稅,是不是要轉(zhuǎn)成公司的固定資產(chǎn)計提折舊。
老師,我公司購進核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他邊角料如何入賬呢,用什么科目呢
小規(guī)模納稅人,法人每個月會計提工資,申報個稅,但未發(fā)放工資,等對公賬戶有錢時,是否可以一次性轉(zhuǎn)給法人,備注工資
老師,我想咨詢一個問題,就是我們5個合伙人投資了2家企業(yè),現(xiàn)在要分開了,債權(quán)債務(wù)也核算清楚了,其中一家是由之前一個股東接管(A公司),另外一家由其他4個股東接管(B公司),兩家公司總的虧損40萬,A公司承擔20%(8萬),B公司承擔80%(32萬),現(xiàn)在賬上是A公司虧損30萬,B公司虧損10萬,現(xiàn)在B公司需要補22萬給A公司,那老師B公司給A公司轉(zhuǎn)的22萬需要如何操作?轉(zhuǎn)賬時候需要怎樣備注,分錄需要怎么寫?
老師,主表提示繳稅1717.08,減免明細表期初余額,和本期發(fā)生額如何填寫
你好,57,231×2%填寫這個的 本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫
明白了老師,那個減免稅申報明細表第二項免稅項目還要填寫嗎,我看沒有那個工程地在境外的選擇
你看一下你不填寫能保存了吧
不填寫可以保存
那你直接保存申報就可以了
好的謝謝
不用客氣,早點休息