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小規(guī)模企業(yè)第一季度按3%開過普票,并按照3%征收率繳納過稅款,后來稅管員說要享受減免2%,只收1%,現(xiàn)在已收到退還的增值稅75塊錢,請問75塊錢的會計分錄是如何做?

2022-06-18 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-18 09:15

?你好;? ? ?那你把減免的 之前你計提是按? 3%計提的 還是按1%計提的? ?

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快賬用戶2357 追問 2022-06-18 09:17

之前是根據(jù)稅控盤里面提取的數(shù)字,按3%征收率記賬的。

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齊紅老師 解答 2022-06-18 09:21

? 那你計提 3% 繳納也是按3%繳納的; 那么你? 減免的2%收到做 ; 借銀行存款貸 營業(yè)外收入 - 減免稅額? ?

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?你好;? ? ?那你把減免的 之前你計提是按? 3%計提的 還是按1%計提的? ?
2022-06-18
你好!是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于什么時候的,就要在什么時候申報
2022-04-21
你好,學(xué)員,題目是完整的嗎
2022-09-19
你好,計算該企業(yè)第二季度應(yīng)納增值稅=(5000%2B15000)/1.03*3% 1.購買商品一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價款3000元,增值稅390元,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖; 借:庫存商品,貸:銀行存款 2.購買商品一批,對方開具增值稅普通發(fā)票,注明價款發(fā)票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付; 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 3.銷售商品一批,取得零售收入5000元,未開發(fā)票。貨款已現(xiàn)金收訖; 借:庫存現(xiàn)金?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 4.銷售商品一批,取得零售收入15000元,開具增值稅普通發(fā)票,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2022-12-08
同學(xué)你好 1.有些個人可能不需要開具增值稅普通發(fā)票,不開具可以的; 2. 在會計分錄的時候,還是會把增值稅這塊做出來的, 這樣可以。 3.做出來的增值稅,應(yīng)該在季度,如果免的話,比如3月份的時候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 4.把未開票的租金收入,在季度填寫增值稅申報表時,直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該和增值稅申報表那里的累計數(shù)對應(yīng)起來。
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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