您好 二季度企業(yè)所得稅根據(jù)您利潤(rùn)表的本年累計(jì)對(duì)應(yīng)欄次填寫就可以了哈
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年第一季度申報(bào)利潤(rùn)2萬(wàn)多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來(lái)調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬(wàn)多。但是后來(lái)二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬(wàn)多未補(bǔ)虧?,F(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
客戶的帳是從其他財(cái)務(wù)公司交接過(guò)來(lái)的,之前年的財(cái)務(wù)都沒(méi)有報(bào)送。然后第二季度申報(bào)的企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本和他賬上的營(yíng)業(yè)成本不一致,申報(bào)的企業(yè)所得稅上面的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是賬上的的利潤(rùn)正一百多萬(wàn),那他第三季度的企業(yè)所得稅我要怎么申報(bào)?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過(guò)30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒(méi)有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
老師您好 2023年第四季度所得稅申報(bào) 繳納所得稅2萬(wàn)多 全年一共交了4萬(wàn)多的所得稅 但是2024年匯算清繳的所得又交了2萬(wàn)多 那么一共6萬(wàn)多 請(qǐng)問(wèn)我23年的財(cái)務(wù)報(bào)表里 利潤(rùn)表的所得稅 填寫是按匯算清繳的金額來(lái)嗎
老師好!從代賬接回來(lái)的帳,第一季度利潤(rùn)有7萬(wàn)多,財(cái)務(wù)報(bào)表一直是全部無(wú)數(shù)據(jù)申報(bào)的,增值稅按正常的交稅了一萬(wàn)多,但企業(yè)所得稅只申報(bào)了一萬(wàn)多繳納了500多的稅,這第二季度我要如何做賬報(bào)稅呢?
退休返聘的人申報(bào)工資的時(shí)候,也是選擇職工。按工資薪金申報(bào)嗎
購(gòu)買發(fā)票該如何做賬老板發(fā)這個(gè)我感覺(jué)無(wú)從下手
老師您好,公司被100%控股,原有股東是不是就沒(méi)有占股比例了
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票怎么寫分錄
某公司采用隨機(jī)模型計(jì)算得出目標(biāo)現(xiàn)金余額為50萬(wàn)元,現(xiàn)金余額上限為120萬(wàn)元,公司當(dāng)前的現(xiàn)金持有量為5萬(wàn)元,此時(shí)公司應(yīng)采取的策略為,老師,這題不是很懂
會(huì)計(jì)已計(jì)提了6年,這多提的部分匯算清繳時(shí)調(diào)增還是調(diào)減
應(yīng)付職工薪酬包括什么
汽車折舊年限是多少年
樸老師。會(huì)計(jì)報(bào)表,應(yīng)付職工薪酬期末為負(fù)數(shù),但余額表應(yīng)付職工薪酬是平的
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷售一批音響客戶要求包安裝,但是我們沒(méi)有安裝資質(zhì)開不了建筑服務(wù)類。這個(gè)施工安裝費(fèi)我應(yīng)該怎么簽合同?開票名稱應(yīng)該怎么做?以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會(huì)經(jīng)常發(fā)生這樣的問(wèn)題,我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢?
老師,我這次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表按正常的報(bào)可以嗎,第一季度的零申報(bào)用不用調(diào)呢?
這次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表按正常的報(bào)就可以了 第一季的可以不調(diào)整了 調(diào)整的話 您還要補(bǔ)繳稅金 還有滯納金
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!