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Q

客戶的帳是從其他財務(wù)公司交接過來的,之前年的財務(wù)都沒有報送。然后第二季度申報的企業(yè)所得稅的營業(yè)成本和他賬上的營業(yè)成本不一致,申報的企業(yè)所得稅上面的利潤是負(fù)數(shù),但是賬上的的利潤正一百多萬,那他第三季度的企業(yè)所得稅我要怎么申報?

2022-10-20 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 16:40

您好,老師有看到嗎,可以幫我解決一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:48

你需要先把之前的調(diào)整一致 然后再做第三季度的賬然后再申報

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快賬用戶3637 追問 2022-10-20 16:49

調(diào)整什么?

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快賬用戶3637 追問 2022-10-20 16:49

因為是交接的,所以賬套已經(jīng)打印到今年6月份了的,

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:58

調(diào)整不對的就可以了

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您好,老師有看到嗎,可以幫我解決一下嗎
2022-10-20
你好;? ?企業(yè)所得稅的? ?利潤總額 是看in利潤表的 利潤總額來寫的;? ?跟你營業(yè)收入和營業(yè)成本沒有勾稽關(guān)系的;? ?不是哈? ?
2022-07-25
同學(xué)你好,如果企業(yè)在年度內(nèi)沒有其他調(diào)整事項,且第四季度報表已經(jīng)準(zhǔn)確反映了全年的實際情況,那么可以按第四季度報表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計數(shù)填列。
2025-04-19
您好,直接在第三季度修改就行
2022-10-25
你好,學(xué)員,這個不用修改的
2023-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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