您好 把固定資產(chǎn)入賬的分錄紅沖 計(jì)提折舊的分錄也紅沖就好了 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,我方是購方,供方1月25日開票的一張發(fā)票,我方退稅確認(rèn)認(rèn)證日期也是1月25日,但是當(dāng)天就發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是多開的,我方去稅局窗口開了紅字信息表,供方開了紅字發(fā)票。請問供方需要把紅字發(fā)票的客戶聯(lián)給我方嗎?我方需要對這張多開但已經(jīng)紅沖的發(fā)票做采購成本處理嗎?
老師 請問下外賬上 7月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票型號和數(shù)量開錯(cuò)了 8月發(fā)現(xiàn)退回供應(yīng)商紅沖 買方8月沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證 那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票7月是不是不需要入賬的?
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費(fèi)用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費(fèi)評估結(jié)算報(bào)告發(fā)現(xiàn),對方給我公司多開發(fā)票20萬元。請問如果我們紅沖20萬發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計(jì)提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
老師,還有一個(gè)問題,就是我公司有一筆2022年的固定資產(chǎn)購買的。當(dāng)時(shí)開了進(jìn)項(xiàng)票也抵扣,現(xiàn)在把票又要退回去,我已經(jīng)開了紅字發(fā)票了,但是分錄怎么寫呀?機(jī)器未退回,還有之前也折舊了,七個(gè)月的折舊。固定資產(chǎn)卡片里的折舊是不能修改的。怎么做賬務(wù)處理呀!
老師,請問前期錄入的固定資產(chǎn)發(fā)票有問題,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了幾幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要全部沖回,U8固定資產(chǎn)系統(tǒng)里如何沖掉
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師折舊是系統(tǒng)自動(dòng)把所有固定資產(chǎn)折舊了一筆。我就單獨(dú)把這1個(gè)固定的資產(chǎn)的折舊金額紅沖就可以了對吧
直接紅沖原來的分錄可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅不也就直接紅沖掉了吧?不用做轉(zhuǎn)出分錄也行吧
單獨(dú)把這1個(gè)固定的資產(chǎn)的折舊金額紅沖就可以了 不能紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額 要寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 不然賬上進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)系統(tǒng)的金額不一致