你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
老師您好,公司月末購(gòu)入一批機(jī)械直接售出,售貨發(fā)票已開(kāi),直接做收入,但進(jìn)貨發(fā)票還沒(méi)有取得,在次月開(kāi)具,數(shù)量,金額知道,請(qǐng)問(wèn)本月末可以直接做庫(kù)存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進(jìn)貨發(fā)票時(shí)間和做賬時(shí)間不在同一個(gè)月可以嗎?發(fā)票跨越,)
小規(guī)模,老板購(gòu)進(jìn)貨物沒(méi)發(fā)票,成本可以直接不接轉(zhuǎn)嗎
貨已經(jīng)銷售了,銷售發(fā)票也開(kāi)了,可是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候看出來(lái)庫(kù)存不足,就是采購(gòu)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)呢,直接做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄有問(wèn)題不?
去年銷售了一筆貨物 今年才收到成本發(fā)票 直接當(dāng)今年成本可以嗎
銷售一批貨物,可不可以,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票直接轉(zhuǎn)成本
老師,我們收到一筆無(wú)追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說(shuō)是利息,后期給我開(kāi)發(fā)票,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個(gè)月要做計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒(méi)讓以萬(wàn)元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對(duì)不對(duì)呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財(cái)務(wù)開(kāi)建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師
老師,公司三個(gè)人,沒(méi)有成立工會(huì),之前都交工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財(cái)務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個(gè)某某的預(yù)交幾個(gè)月的房租的話!我這個(gè)記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級(jí)科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個(gè)月已按4236.31元計(jì)提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開(kāi)票對(duì)賬單有減質(zhì)量扣款,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票怎么開(kāi)好一點(diǎn),謝謝
稅局說(shuō)要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時(shí)有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
自己名下有個(gè)公司,一直在幫自己買社保,但這個(gè)公司實(shí)際沒(méi)什么業(yè)務(wù),可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高
不用入庫(kù)再出庫(kù)了哦
你好,你賬上還是要做的。賬上還是要有一個(gè)購(gòu)進(jìn)和出庫(kù)的過(guò)程
我一般是開(kāi)進(jìn)來(lái)的入庫(kù),出庫(kù)單轉(zhuǎn)成本,但是這批貨物僅此一批,進(jìn)來(lái)就出了,就可以直接開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票直接轉(zhuǎn)成本?對(duì)嗎?
你好,操作是可以的了
帳上可以不入庫(kù)出庫(kù),直接轉(zhuǎn)成本?
你好,你打算如何做憑證?
???? 必須出入庫(kù)哦,轉(zhuǎn)成本必須就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品哦
做到跟前才明白,如果不做出入庫(kù),轉(zhuǎn)成本貸方?jīng)]有東西,對(duì)嗎?我理解的
你好!是的。正常是這樣。 我以為你說(shuō)的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)付賬款
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是應(yīng)該在貸方嗎?
你好!不好意思,打快了,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
是不是也可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,是有銀行回單的,可以這么做嗎?
你好!操作可以,但是不規(guī)范