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Q

老師,我們建筑單位;罰對方的款,對方票是按沒有罰款之前開的,罰款的這部分我們是不是應該計入營業(yè)外收入?

2024-07-02 13:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-02 13:50

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7092 追問 2024-07-02 13:51

那要是對方到時候結算的時候,按我們付款的數據要紅沖給我們已經開的發(fā)票怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:52

你好,那你在紅沖影業(yè)外收入就是。

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快賬用戶7092 追問 2024-07-02 13:52

哦,明白了;謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-02 13:53

不用客氣,工作愉快。

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是的,對的,是這么做的。
2024-07-02
你好業(yè)務發(fā)生了需要交 其他業(yè)務收入
2023-12-30
應通過 “以前年度損益調整” 處理。收到退款時,借 “銀行存款” 800 萬,貸 “以前年度損益調整” 800 萬;若涉及所得稅調整,借 “以前年度損益調整”,貸 “應交稅費 - 應交所得稅”;最后將 “以前年度損益調整” 余額轉入 “利潤分配 - 未分配利潤”。不能直接沖營業(yè)外支出或計營業(yè)外收入,因其是以前年度事項,用此科目才能正確調整以前年度損益。
2025-04-07
那個需要甲方開處罰單,不需要開票
2025-01-09
?你好 1;? ? ? 可以的; 你可以按照開票的金額 ; 會少付款還是額外單獨去罰款的? ?
2022-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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