你好,利潤表里面的數(shù)據(jù)嗎?
老師好,請問發(fā)現(xiàn)以前期間電子稅務(wù)局財務(wù)報表的數(shù)據(jù)寫錯了,更正的話,對企業(yè)有什么影響么?
老師你好,我公司這個月要注銷了,但是我這個財務(wù)報表的話我還沒填寫我是照杪,我12月的財務(wù)報表嗎?那我這個企業(yè)所得年報申報呢數(shù)據(jù)也是跟著照抄嗎?
我想請教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實填寫就好了 年度財務(wù)報表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)? 年度財務(wù)報表 是根據(jù)最后一個月 也就是12月的累計數(shù)據(jù)填寫就好了 是不是這樣子啊?
老師,請問,我去年2022年12月23號成立了一家新公司,當時12月份是沒有數(shù)據(jù)的,但是申報企業(yè)所得稅的時候,需要填寫期末數(shù)據(jù)的,然后寫的是0.1,那我做2023年的帳的時候,財務(wù)報表的期初數(shù)據(jù)也要寫0.1嗎?
老師好,公司的年報企業(yè)所得稅和財報的利潤總額不一致,后來把財務(wù)報表的利潤表修改了,稅務(wù)局讓寫說明,怎么寫
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
是的。應(yīng)該是整年的。我填成了一個月的
現(xiàn)在要寫情況說明
你好,本單位在某某時間申報的某某年報里面的數(shù)據(jù)填寫有誤,填寫的12月份的一個月的,現(xiàn)更正申報 特此說明,
申報的數(shù)據(jù)是沒有錯的。就報表填錯了
申報表有問題不就是錯申報了?本來是100,你填寫的20,這不是少做了。
申報表沒問題。就是報送的財務(wù)報表填錯了。
你好,那不就是財務(wù)報表?那你寫財務(wù)報表,把申報表改成財務(wù)報表。
是2023年年度的?,F(xiàn)在過了申報期了。現(xiàn)在稅局讓我寫情況說明。 我不會寫。
本單位在某某時間申報給稅務(wù)局的年財務(wù)報表里面數(shù)據(jù)填寫有問題,填寫的是一個月的,現(xiàn)需要更正申報, 特此說明。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。