附加稅需要看增值稅的繳納金額 增值稅的金額*附加稅的實際征收率
請問老師,建筑工程公司接的工程100萬,分包出去100萬,開給甲方100萬9個點專票,分包單位開給我們9個點專票,這種情況下分包單位需要交企業(yè)所得稅嗎?
想請教一下老師,掛靠項目的企業(yè)所得稅我要先掛靠單位的工程款,掛靠方的項目利潤是100萬以下,但是如果我被掛靠單位今年所有項目的利潤到年底的超過了100萬甚至是有可能所有項目跨年在12月開了銷項票發(fā)票成本票還沒有收到,這樣虛增的利潤可能會超300萬,那現(xiàn)在這個單個的掛靠方的所得稅點我是按多少比例扣工程款呢?
老師,我們建筑行業(yè)掛靠別人公司 比如他們開9個點票100萬,銷項稅額82568,我們就得提供13個點的票大概71.7萬,和銷項等額的進(jìn)項稅額82586,還要提供30萬的勞務(wù)票,最后還要扣我們2%企業(yè)所得稅和0.5%個稅,我想問一下,后面的2.5個點是不是他們賺的我們的稅點???這樣算下來我們的稅負(fù)是多少個點???管理費除外
請問建筑業(yè)異地施工 給甲方開工程款發(fā)票是預(yù)繳2% 工程結(jié)束后還需要再交嗎 比如甲方給了工程款1000萬 目前已經(jīng)開了900萬 還差100萬 有足夠的進(jìn)項稅額開完這100萬發(fā)票 也是交完預(yù)繳2% 和附加稅企業(yè)所得稅外經(jīng)證稅款 工程竣工還需要交別的稅嗎
工程的組成,別人掛靠我們單位,建筑工程,老板講的案例,我不太懂這種比例嗎 比如:張三掛靠我們公司 100萬的工程 要開70萬的進(jìn)項票 13個點的材料票 要開20萬的勞務(wù)費 10萬要交企業(yè)所得稅 這十萬的所得稅是稅率25%交2.5萬,也就是說,100萬的工程要交2.5萬的企業(yè)所得稅,這100萬里面還要交一個點的附加稅,也就是100萬要交10萬的附加稅
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
哦,這個結(jié)構(gòu)征稅比例我沒搞懂