你好,根據(jù)你的描述,實(shí)際情況是這樣,是可以的
公司這邊有個人是幫公司談了一筆生意,但是他不是公司員工,公司這邊打算給他一筆傭金,要從公司賬戶轉(zhuǎn)錢給這個人,請問這個備注該怎么填寫呢?
老師你好,你看就是這么這樣的一個狀態(tài)有問題嗎?就是公司的個稅系統(tǒng)員工有兩個人,嗯,然后不是法人也不是股東,是其他兩個人做公司的員工,然后每個月申報,就是每次報銷的時候,就是公司對公戶轉(zhuǎn)給個人報銷的時候都是我們的公司的法人和股東,但是他沒有他們沒有在這個個稅系統(tǒng)里充當(dāng)員工,但是每次報銷的時候都是法人和股東,嗯指公司的款報銷給他們,就是說嗯這種狀態(tài)應(yīng)該沒事吧
公司有個車指標(biāo),對方車主是個人,對方不讓公司給他打款,我可以讓公司股東給他打款,公司再給股東報銷嗎?
老師,我這邊公司要注銷,但存在其他應(yīng)收款7萬多,和其他應(yīng)付款150多萬 其他應(yīng)收款是法人個人的(法人和股東是同一個人), 其他應(yīng)付款是投資的公司打進(jìn)來的(這個公司也是上面法人的公司) 等于股東A公司打錢給B公司
老師在嗎有一筆報銷但是這個人不是公司員工也不是公司法人股東,但是他給這個公司花錢了,我可以給他從銀行公戶打款給他嗎
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
可以給他打款對嗎
你好,是的,是可以的?