您好 請問期末有沒有個人所得稅之類的沒有繳納 資產(chǎn)負債表應交稅費欄目包括很多稅種的

12月份的資產(chǎn)負債表中期末余額的應交稅費是不是納稅總額
老師,我公司為出口退稅企業(yè),資產(chǎn)負債表中應交稅費期末余額為負數(shù)是表示什么意思嗎?
請問資產(chǎn)負債表中的應交稅費是不是和申報增值稅表中的期末留抵稅額一樣的?
生產(chǎn)出口企業(yè),公司五月份資產(chǎn)負債表中應交稅費的期末余額是不是和五月份增值稅納稅申報主表中的期末留抵余額一致?
稅務系統(tǒng)申報的資產(chǎn)負債表是7-9月份期末余額和上年余額,利潤表是7-9月份的,那么資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤期末-期初 不應該等于利潤表的凈利潤吧?
出差住宿費1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報了工資。 但是昨天有個客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個人銀行卡【這張個人卡是經(jīng)營用的,應該是和個體戶有關(guān)?!?。 但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個人銀行卡里的錢,發(fā)這些報了個稅的人的工資呢。
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標機的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務軟件,如何一次性導出多年明細賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務局不認可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預繳,但是機構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學習了,說做預算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預算?我不知道該怎么回答她
我一直以為是要和每月申報的增值稅納稅申報主表中的留抵稅額一致,但我核對又對不上 有一點差異。個稅都是月頭交的,應該不存在沒有繳納的情況,公司涉及有出口退稅的賬務處理,不知道是不是也涉及應交稅費—出口退稅,企業(yè)資產(chǎn)負債表中的應交稅費欄目包括哪些稅種?
所有的增值稅 城建稅 附加稅 個人所得稅 企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅 土地使用稅 資源稅 消費稅 車船稅 環(huán)境保護稅等
您這么說的意思,應交稅費期末余額就不存在去和增值稅申報表中的留抵稅額核對了,根本對不上嘛是不是
是的 只能看應交稅費-應交增值稅的科目余額跟申報表的數(shù)據(jù)核對
這家公司應交稅費—應交增值稅下面設置了銷項稅額,進項稅額,出口退稅,請問應交增值稅稅是不是有計算公式?
是的? 銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額%2B出口退稅
進項留抵科目需要設置嗎?
這個不需要設置的? 應交稅費-應交增值稅 是負數(shù)體現(xiàn) 就是留抵? 當然 您覺得方便查看 設置也可以的
麻煩您幫我分析一下我發(fā)的余額表期末余額負數(shù)金額和增值稅申報表的留抵金額為何對不上?不知道是不是哪里做錯了。應交稅費—應交增值稅下面就是圖中發(fā)的那幾個科目沒有其他的了。辛苦您幫我分析講解一下,感謝
您賬上300多萬 進項 是不是有以前年度的沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 您前面月份賬上跟申報表的數(shù)據(jù)是可以對上的嗎
每月進項和增值稅申報表上核對金額都是對的,我突然想起來了這家公司是新公司因為去年沒建賬,所以今年我在建賬的時候沒有錄入任何期初數(shù)據(jù),我算了一下這個差異正好是上期留抵沒有錄入的金額剛好對上,期初數(shù)據(jù)可以在期初設置里面添加嗎?
您賬套已經(jīng)啟用了吧?
啟用時間是2023年1月份,1~5月份的賬都還沒有結(jié)賬哦
那您可以試試是否可以添加 有的軟件啟用了就不可以添加了 有的軟件可以
我試了可以添加,但是系統(tǒng)提示期初試算不平,您看看是什么情況我這邊應該怎么調(diào)整,期初所有的數(shù)據(jù)都沒有添加,我只添加了期初留抵金額
那應該還要添加資產(chǎn)科目或者所有者權(quán)益科目 不然不會平的 您其他科目都么有期初余額嗎 比如銀行存款 實收資本 存貨之類的? 以前年度沒有報稅過?沒有填過財務報表?
以前年度會計沒有做賬都做的零申報,財務報表沒有數(shù)據(jù)哦,你說我怎么提取期初余額呢?稅務要求這家公司規(guī)范我才接手做的
、,財務報表沒有數(shù)據(jù) 那您申報表的增值稅期初留抵稅額哪里來的