您好 請問期末有沒有個(gè)人所得稅之類的沒有繳納 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)欄目包括很多稅種的
12月份的資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)是不是納稅總額
老師,我公司為出口退稅企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù)是表示什么意思嗎?
請問資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是不是和申報(bào)增值稅表中的期末留抵稅額一樣的?
生產(chǎn)出口企業(yè),公司五月份資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是不是和五月份增值稅納稅申報(bào)主表中的期末留抵余額一致?
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表是7-9月份期末余額和上年余額,利潤表是7-9月份的,那么資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤期末-期初 不應(yīng)該等于利潤表的凈利潤吧?
老師。公司有4個(gè)月沒交社保了,這個(gè)月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個(gè)快遞費(fèi)計(jì)入哪里?
請問,我是物流公司小規(guī)模,收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄,物流打包給其他公司的,
老師您好,車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費(fèi)用是計(jì)入制造費(fèi)用嗎?
行政單位2021年墊付的工程款掛的“應(yīng)收賬款”科目,到了2025年,發(fā)現(xiàn)那個(gè)施工方早就找不到了,這筆4萬元的墊付款確定收不回來了?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)該如何做會計(jì)分錄?債權(quán)核銷流程?
老師,原來沒數(shù)據(jù),也找不到資料了,但是后面交了增值稅,我現(xiàn)在怎么計(jì)提和繳納的分錄
要是沒有完成收益人備案,沒關(guān)系吧
與外部公司的借款一個(gè)月有很多筆不是同一天,寫單子時(shí)可以一月匯總寫一筆嗎?
1. 個(gè)體工商戶,10月征期,個(gè)稅,增值稅申報(bào)表改了嗎? 2. 個(gè)體工商戶個(gè)稅還是跟之前一樣的預(yù)繳嗎?因?yàn)槿背杀酒保?1月份才能夠成本票,
請問老師,跟自然人收購的對方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
我一直以為是要和每月申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)主表中的留抵稅額一致,但我核對又對不上 有一點(diǎn)差異。個(gè)稅都是月頭交的,應(yīng)該不存在沒有繳納的情況,公司涉及有出口退稅的賬務(wù)處理,不知道是不是也涉及應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)欄目包括哪些稅種?
所有的增值稅 城建稅 附加稅 個(gè)人所得稅 企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅 土地使用稅 資源稅 消費(fèi)稅 車船稅 環(huán)境保護(hù)稅等
您這么說的意思,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就不存在去和增值稅申報(bào)表中的留抵稅額核對了,根本對不上嘛是不是
是的 只能看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目余額跟申報(bào)表的數(shù)據(jù)核對
這家公司應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面設(shè)置了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,出口退稅,請問應(yīng)交增值稅稅是不是有計(jì)算公式?
是的? 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額%2B出口退稅
進(jìn)項(xiàng)留抵科目需要設(shè)置嗎?
這個(gè)不需要設(shè)置的? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是負(fù)數(shù)體現(xiàn) 就是留抵? 當(dāng)然 您覺得方便查看 設(shè)置也可以的
麻煩您幫我分析一下我發(fā)的余額表期末余額負(fù)數(shù)金額和增值稅申報(bào)表的留抵金額為何對不上?不知道是不是哪里做錯(cuò)了。應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面就是圖中發(fā)的那幾個(gè)科目沒有其他的了。辛苦您幫我分析講解一下,感謝
您賬上300多萬 進(jìn)項(xiàng) 是不是有以前年度的沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 您前面月份賬上跟申報(bào)表的數(shù)據(jù)是可以對上的嗎
每月進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表上核對金額都是對的,我突然想起來了這家公司是新公司因?yàn)槿ツ隂]建賬,所以今年我在建賬的時(shí)候沒有錄入任何期初數(shù)據(jù),我算了一下這個(gè)差異正好是上期留抵沒有錄入的金額剛好對上,期初數(shù)據(jù)可以在期初設(shè)置里面添加嗎?
您賬套已經(jīng)啟用了吧?
啟用時(shí)間是2023年1月份,1~5月份的賬都還沒有結(jié)賬哦
那您可以試試是否可以添加 有的軟件啟用了就不可以添加了 有的軟件可以
我試了可以添加,但是系統(tǒng)提示期初試算不平,您看看是什么情況我這邊應(yīng)該怎么調(diào)整,期初所有的數(shù)據(jù)都沒有添加,我只添加了期初留抵金額
那應(yīng)該還要添加資產(chǎn)科目或者所有者權(quán)益科目 不然不會平的 您其他科目都么有期初余額嗎 比如銀行存款 實(shí)收資本 存貨之類的? 以前年度沒有報(bào)稅過?沒有填過財(cái)務(wù)報(bào)表?
以前年度會計(jì)沒有做賬都做的零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表沒有數(shù)據(jù)哦,你說我怎么提取期初余額呢?稅務(wù)要求這家公司規(guī)范我才接手做的
、,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有數(shù)據(jù) 那您申報(bào)表的增值稅期初留抵稅額哪里來的