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老師,你好,我們單位是月子中心還在籌建期,購買了60多萬的家具(沙發(fā),床,座椅等)都沒有發(fā)票,確定后期也不會取得發(fā)票,采購款是老板通過個人賬戶支付的,這要還需要做賬嗎,如果做請問要怎么做賬

2024-06-28 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-28 21:00

您好,這個的話是需要做賬的,正常這個就是這部分,作為固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款

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快賬用戶5392 追問 2024-06-28 21:00

確定了后期也不會取得發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-06-28 21:01

那就只能暫估入賬,后期調(diào)整

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快賬用戶5392 追問 2024-06-28 21:02

商家不開發(fā)票,后期也不能取得發(fā)票的,怎么調(diào)整呀

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快賬用戶5392 追問 2024-06-28 21:03

正常做賬,折舊費用匯算時調(diào)增加可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-28 21:04

就是暫估的時候,年底納稅調(diào)增,這個意思

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您好,這個的話是需要做賬的,正常這個就是這部分,作為固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款
2024-06-28
你好,還是正常入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)付款-老板
2024-06-28
在這種情況下,由于沒有發(fā)票且款項由老板個人賬戶支付,賬務(wù)處理可以按照以下方式進行: 1.暫估入賬借:固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等貸:其他應(yīng)付款 - 老板 2.后續(xù)如果能夠取得發(fā)票先沖銷之前的暫估分錄:借:固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 (負(fù)數(shù))貸:其他應(yīng)付款 - 老板 (負(fù)數(shù)) 然后按照發(fā)票金額重新入賬: 借:固定資產(chǎn) - 沙發(fā)等 貸:其他應(yīng)付款 - 老板
2024-06-28
你好,根據(jù)你的描述,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款—老板?
2024-07-01
你好 1. 貨還沒有到 。 你做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 貨到了 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 2. 計入在建工程來核算 只是沒有發(fā)票 你要有付款單和收據(jù)等票據(jù)來做賬 匯算要調(diào)整的 3. 借費用或者成本貸其他應(yīng)付款-老板 到時報銷 借其他應(yīng)付款-老板貸銀行存款
2020-08-06
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