一般不查帳系統(tǒng)會有提示 沒有風險的
老師,我2021年有未收回的賬款,當時因為沒有開發(fā)票,所以沒掛賬,但是按照稅務要求,說必須要在未開票收入里面先做,所以我就得掛賬和補交稅款,那我現(xiàn)在能去更正申報2021年12月申報表嗎?如果更正后,還要同時做哪些相應的處理?
您好老師,這么個事,6月因為留抵退回被查賬,沒有辦法被動報的未開票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問題1如何申報,問題2還有這次月立馬抵減會不會出預警,問題3這個未開票收入必須是在當年抵減回來嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對應的稅款低回來? 求解謝謝老師
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務有預警
老師好,小規(guī)模收入也是負數(shù),負數(shù)金額是填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄的,申報的時候也是比對不通過,這種除了去大廳負數(shù)申報,能不能直接做點未開票收入,就當0申報來處理的,后面會不會有什么問題
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
就是說我可以先這樣補稅,后期我再少交是不是?沒有什么風險,不會預警
對的是的一正數(shù)一負數(shù),這個不影響的。你交稅還是在無票收入的那個月份交 不會 盡量不要跨年
我已經(jīng)跨年了,稅務讓我改23年12月份增值稅和年度匯算清繳所得稅,所以說申報的是23年數(shù)據(jù),調(diào)整未開票收入,說24年再抵減回來,老師你說我還敢抵減嗎?真怕有預警
這種很有可能會預警,它會提示你,因為你當年沒有為開具發(fā)票填寫正數(shù)。然后你出來一個負數(shù),他過幾個月不一定是當月提示你,過幾個月它會提示你,你的未開具發(fā)票填寫的負數(shù)有風險。
不是所有的都出現(xiàn),我們這邊倒是不出現(xiàn)。有些地方學員他就截圖過來的,稅務局說他那邊也查不出問題來,
你的意思是有可能出現(xiàn)風險,稅務局說可以抵減24年的,問題是已經(jīng)查了兩次賬,一次一個人,老換人也不敢把上次說的人錄音下來,畢竟這個賬做的也不是沒有瑕疵,您幫忙出個主意怎么好
那你們那睡義務是什么時間,主要是你能說不讓他做無票收入吧。
老師我沒有懂你的意思,就是今天讓改23年報表,補23稅,我24年申報數(shù)據(jù)可以從23未開票收入抵減???
納稅義務時間是什么時間?
我也不知道什么是納稅義務時間
什么時間銷售出去的知道嗎?
一般納稅人戶,零售煙酒業(yè),這個東西怎么說,您懂的的
那建議還是按照你稅務局的來,如果你不同意的話,那你提供證明。
我現(xiàn)在沒有什么不同意,稅務局說先繳納,申報未開票收入,后期再抵減,我想知道抵減有沒有什么風險,畢竟后期再有風險也不是這個人來查賬的呀。就是后期敢不敢抵減,求解老師
我上面寫了有這個風險可能出現(xiàn),但是不是一定。