借:研發(fā)費用-費用化支出-其他費用 貸:銀行存款
老師,我公司業(yè)務員出差回來報銷,例如, 業(yè)務員12.3日預借差旅費5000元,12.18日回來實際報銷4700,我做的分錄如下 1.借款時候, 借:其他應收款 王二 5000 貸:其他應付款—老板 5000 回來報銷時 借:銷售費用 差旅費 4700 貸:其他應收款 王二 4700 問剩余的300元,該如何做帳 借:其他應付款-老板300 貸:其他應收款王二 300 這樣可以嗎
老師,您好。 質量部員工隨同研發(fā)部人員外出出差,由研發(fā)人員統(tǒng)一報銷,研發(fā)人員的差旅費我做研發(fā)支出,質量部員工的這部分差旅費計入什么費用
老師,員工預借差旅費,后來拿發(fā)票回來報銷 預借了5萬差旅費 發(fā)票回來6000 怎么做分錄?
老師,研發(fā)人員差旅費報銷,怎么做分錄,謝謝
老師 請問一下 員工報銷研發(fā)差旅費 借貸分錄如何做?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師其它費用可以改成差旅費?
-其他費用下邊的差旅費,
老師, 研發(fā)費用,什么時候結轉呢?利潤表里面有一個研究費用。 結轉分錄如何做呢?
借:管理費用-研究費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出
都是本月結轉?
是的,就是在月末結轉
好的,謝謝老師
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