對的,就是這么做賬的呢
老師,我公司收到法律服務(wù)費500000,我能不能分期確認收入 開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:預(yù)收賬款 495049.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應(yīng)收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預(yù)收賬款 帶:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對嗎?
預(yù)收賬款1000 分錄借:銀行存款1000 貸;預(yù)收賬款1000 收到剩余款項 分錄借:銀行存款7000 貸:預(yù)收賬款7000 借:預(yù)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入8000 不考慮增值稅 這些分錄對嗎?
老師,收學(xué)費時分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每月分攤成收入: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那么請問老師,如果中間有學(xué)生退學(xué)費, 借:-銀行存款 貸:-沖減主營業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收賬款啊?
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財務(wù)費用10 貸預(yù)收賬款110 消費時 借預(yù)收賬款110 貸主營業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費時借預(yù)收賬款100 財務(wù)費用10 貸主營業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費時借預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
內(nèi)賬無票收入的話,直接: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅這個分錄就不同寫了吧? 貸:預(yù)收賬款
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師,您好!2月份的賬上我把其他應(yīng)收款——支付房公積金,寫成了其它應(yīng)收款——代扣個人社保,現(xiàn)在4月份才發(fā)現(xiàn),該怎么調(diào)賬呀?
老師,貿(mào)易公司有多種商品,怎么計算季度企業(yè)所得稅?
老師,我們更正了23年年報,補繳納了稅額還有滯納金,請問這筆分錄在25年怎么操作
我想問一下,我們公司是運輸公司,我公司旗下有很多掛靠車,個人掛靠的車拉加油站的貨,費用怎么結(jié)算
老師請問這樣的會計分錄怎么做,先要把發(fā)票給客戶,客戶把2999元轉(zhuǎn)到政府的專有賬戶,政府等補貼下來,一起轉(zhuǎn)3999給我們,這里有政府補貼,還有舊車抵扣的,不知道怎么做分錄
第六問 丙公司是公眾利益實體嗎 或者說如何區(qū)分公眾利益實體
老師,企業(yè)想改企業(yè)會計制度怎么改,由小企業(yè)會計準則改成一般會計準則,用和專管員報備嗎
沒有結(jié)束提問,也沒有評價的地方,怎么給五星好評老師
老師,是不是匯算清繳只能做計提在2024年的費用,比方說25年2月份計提了2024年的福利費