你好!這個你計入營業(yè)外收支
老師您好,我在上月多扣了員工的個稅,這個月補上了,但是我的應交稅費-應交個人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個應該再怎么調(diào)整呢
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應該怎么調(diào)整呢
老師您好,我的科目余額表上面應交稅費-應交個人所得稅貸方有余額,這個應該怎么調(diào)整
期末余額:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,,科目余額表應交稅費-銷項 的貸方余額是-0.01,這個該怎么調(diào)整呢
文化事業(yè)建設費 計入哪個科目呢?怎么做分錄呢?
老師,我們是建筑公司,注冊地在新疆,之前跨省預繳了一筆增值稅在青海,現(xiàn)在我要在主管稅務系統(tǒng)申報增值稅,這部分預繳的增值稅沒有被系統(tǒng)檢測到,這個是怎么回事?要怎么處理呢?
房地產(chǎn)甲方食堂廚師和服務員的工資是計入什么費用
老師,我們經(jīng)營水果,給客戶報價是3.7元/斤,對方要求開9個點的專票,稅款他們承擔,給我們合同價格是4.035元/斤,開票的時候36000*4.035=145260元按含稅價格開票嗎
老師你好,4月支付了預付款,6月對方開具了全款的服務費發(fā)票,7月支付了尾款,請問6月、7月會計分錄怎么做?
甲公司2×22年初向100名管理人員每人授予5000份的股票期權(quán),約定自2×22年1月1日起,這些管理人員連續(xù)服務3年,即可以每股5元的價格購買5000股甲公司股票。2× 22年,有4名管理人員離職,預計未來2年將有6名管理人員離職。2×23年,又有5名管理人員離職,預計未來1年將有1名管理人員離職。該項股票期權(quán)授予日的公允價值為每股6元。2×23年初,甲公司將該股票期權(quán)在授予日的公允價值修改為每股8元。不考慮其他因素,甲公司2023年會計分錄?
老師,研發(fā)無形資產(chǎn)有兩個階段,研究和開發(fā),研究階段的費用可以加計扣除嗎?還是指開發(fā)階段未形成無形資產(chǎn)的部分加計扣除?
紅沖2022年的免稅發(fā)票,現(xiàn)在報稅不讓申報怎么辦
老師,C 選項不是管理層的責任么?基本內(nèi)容中管理人的責任有哪些?
老師我這個是不是不應該點確認呀,點完確認是不是就需要每個季度需要報稅了
老師一般出現(xiàn)這種情況是什么意思呢
你好!這個有時候是申報表和發(fā)票有點尾數(shù)差異導致