您好 這個金額很小,建議你放到管理費用---其他
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目在貸方有-0.03的余額,這個怎么調(diào)整?
科目余額表應(yīng)交稅費和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費不一致,科目余額表應(yīng)交稅費是貸方19280,電子稅務(wù)應(yīng)交稅費是—992,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,科目余額表中,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方有個0.01,年底怎么調(diào)賬?
老師,科目余額表應(yīng)交稅費_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅期末余額貸方-0.01,還有應(yīng)交稅費-未交增值稅還是-0.08呢,這個都是系統(tǒng)計提時候出來的數(shù)據(jù),不是人工的,要怎么調(diào)呢
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,可能是小數(shù)點引起的,調(diào)到管理費用不影響嗎
不影響的,這個對你利潤表影響很小的
還有一個, 是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5,這個該怎么調(diào)整
這個也是類似的,放到管理費用的
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5是什么意思?分錄是借管理費用, 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
這個是第二個問題嗎
這不是同一個嗎
麻煩提供一下這個科目的明細(xì),我這邊看一下是什么情況
老師,在今年3月的時候因為小數(shù)點少結(jié)轉(zhuǎn)了5毛,然后報稅后按稅務(wù)系統(tǒng)申報扣稅了, 然后補結(jié)轉(zhuǎn)5毛增值稅后,就貸方一直是-0.5,
老師,麻煩您看下,
根據(jù)你的信息,這個是你計算尾差造成的,不是錯誤的