您好,我們已入固定資產(chǎn)并申報房產(chǎn)稅了,現(xiàn)在確認的價值還是等20%發(fā)票來了一起入固定資產(chǎn),發(fā)票的進項稅先入賬勾選 借:進項稅 貸:其他應付款 (附件用發(fā)票 復印件) 發(fā)票全部來來,把原固定資產(chǎn)分錄紅沖,再按發(fā)票未稅金額 入賬 借:固定資產(chǎn)(100%的不含稅金額) 進項稅(后來的20%) 貸:其他應付款,

老師,我單位2011年處置了一個不動產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當年的這筆房產(chǎn)補開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發(fā)票的時候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄啊?不會呀,請指導一下唄。
華遠公司2019年5月1日購入一棟寫字樓,假定房產(chǎn)的公允值是4500萬元,款項已用銀行存款支付。公司將此樓房用于出租,并于2019年6月1日與丁公司簽訂了租協(xié)議,租期為10年,年租金為240萬元,租金于每年年末結(jié)清,同時開具增值稅專發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系,該房產(chǎn)2019年末的公允價值為4200元,2020年末的公允價值為4620萬元。2021年1月1日,該房產(chǎn)以4650萬元的價格出售,款項已收到。華遠公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值進后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅率均為9%?!疽蟆繉υ搶懽謽亲鳛橥顿Y性房地產(chǎn)2019年至2021年的業(yè)務進行賬務處理
華遠公司2019年5月1日購入一棟寫字樓,假定房產(chǎn)的公允值是4500萬元,款項已用銀行存款支付。公司將此樓房用于出租,并于2019年6月1日與丁公司簽訂了租協(xié)議,租期為10年,年租金為240萬元,租金于每年年末結(jié)清,同時開具增值稅專發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系,該房產(chǎn)2019年末的公允價值為4200元,2020年末的公允價值為4620萬元。2021年1月1日,該房產(chǎn)以4650萬元的價格出售,款項已收到。華遠公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值進后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅率均為9%?!疽蟆繉υ搶懽謽亲鳛橥顿Y性房地產(chǎn)2019年至2021年的業(yè)務進行賬務處理
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應收款,土皮中標了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,您好。公司購買大型設備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務要怎么處理的呢。我看到有預付款,我只是做了預付款,但是老板說,我要知道這個設備的總額,我支付了多少, 設備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應付賬款呢,然后前面已做的賬務處理預付款,要怎么處理呢
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
年度納稅調(diào)整稅務和會計怎么進行
員工借其他應收款還款時間最遲是什么時候,最早什么時候能再借
自然人電子稅務局有手機版的嗎?只有電腦才能有自然人電子稅務局嗎?
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
借:進項稅 貸:其他應付款 (附件用發(fā)票 復印件這一筆是什么意思?我們已經(jīng)入住了所以按照合同價格已經(jīng)入固定資產(chǎn)折舊了,房款也已經(jīng)結(jié)清了
您好,我是想著要先抵扣進項稅,房款清了我知道 ,我們固定資產(chǎn)也是入賬了,但現(xiàn)在發(fā)票不是沒來來全么,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)等發(fā)票來全了
這個貸 其他應付款是啥意思 明細寫什么 到時候轉(zhuǎn)到哪里沖掉
您好,我們款已結(jié)清,這個記的是哪個往來科目呀,就是寫這個科目,摘要就是收到廠房發(fā)票抵進項稅
我們不欠他錢的 付的是價稅合計款 這個怎么處理
您好,我知道不欠錢的,我們付款 借:應付或其他應付? ?貸:銀行 這不是有借方余額么
轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候已經(jīng)將 借方余額直接轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在是結(jié)平的了
您好,這個不是含稅的么,一起都結(jié)了,固定資產(chǎn)不是多了么 結(jié)平了現(xiàn)在還是掛往來科目,因為我們還要用發(fā)票來再入一次固定資產(chǎn),把之前結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)分錄紅沖
那我用進項稅沖掉之前多計的固定資產(chǎn)可以嗎?固定資產(chǎn)變?yōu)椴缓愔?我之前按全年提的折舊怎么處理?是去年7月份開始提的
您好,現(xiàn)在不沖呀,發(fā)票來全了再沖,之前的不調(diào)整,剩下的在剩余年限?折舊
可是這樣負債就變大了呀 金額很大;折舊再用余額重新計提分攤嗎 凈殘值要不要改
您好,負債不會變大呀,我們把原來的沖了,再按發(fā)票來入賬,相當于以前的沒有發(fā)生過,付款跟發(fā)票金額是一樣的,這是平的
但是剩下的20%發(fā)票沒有那么快 所以短期內(nèi)負債會大一點的 。還有這個折舊是要咋弄呀
您好,折舊等發(fā)票來出再調(diào),我們之前入賬就不對的,知道有專票要計算一下的嘛
那具體是要怎么調(diào)整呢
您好,我們的固定資產(chǎn)是手工折舊還是固定資產(chǎn)模塊里自動折舊呀
是手工做表折舊的?
哦哦,那太方便了,現(xiàn)在就調(diào)整一下廠房原值,按正常的未稅金額計算每月要折舊多少,多折舊的部分在6月.7月.8月等來調(diào)整,就這接下來幾月折舊金額變小,調(diào)整到一樣時,以后每月就是未稅固定資產(chǎn)折舊?了