你好,這個原材料也是需要作為成本減去的。
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師你好,我想咨詢一下,我們是貿(mào)易公司,買賣,平時購入膠卷,供應(yīng)商切割產(chǎn)生加工費,再銷售出去,平常加工費沒有讓對方開票,因為現(xiàn)在利潤太大,可否多購入一些材料,來減少利潤,還是這個操作只是增大庫存?還是應(yīng)該讓對方開加工費的發(fā)票,直接算入費用或直接入成本?才算減少了利潤?
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀
老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營業(yè)務(wù),是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購買的沒有記賬,所以這個月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本,貸方我當(dāng)時沒有入庫,原材料和庫存商品都是0
老師我們是生產(chǎn)飼料的,一月份剛成立,一月原材料沒有期初數(shù),這個月一共采購原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計算材料成本。但是這個月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來核算,銷售原料的成本要按照原材料的購進(jìn)價格去結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售的成品結(jié)轉(zhuǎn)成本按平均單價,本來采購500噸材料,因為有10噸是直接銷售的材料,所以要用490噸去算這個月的材料平均單價對嗎
什么是研發(fā)費用加急扣除
員工 因病一個月沒來上班 工資怎么發(fā)合理?
老師注冊資本和實收總額有什么區(qū)別
老師自然人股權(quán)變更收入如果沒有未分配利潤可以不做賬嗎
有沒有老師知道國資每個月要求上報的快報效益表?就是需要在一個叫快報系統(tǒng)里錄入計算的數(shù)據(jù)表格,我不會填,有老師知道怎么填的嗎?
請問單位收到其他企業(yè)或個人捐款收入時需要繳納什么稅費?
當(dāng)月需要繳納扣費的社保公積金還需要計提嗎?我看到學(xué)堂里有個老師是這么做的:她沒有計提,她是直接做繳納,然后再分配到成本和費用里。所以我確定下是否需要計提?
怎么解釋增值稅是價外稅? 價外稅是什么意思?
老師您好,這個題怎么計算的
老師,我私人賬號給員工發(fā)工資,他沒有考勤打卡沒有合同,如果他去告我們沒交社保,我們怎么解釋
就是售賣商品的成本需要減去 然后購買原材料的成本也需要減去
對的,沒錯,是這個意思