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老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營業(yè)務(wù),是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購買的沒有記賬,所以這個月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本,貸方我當時沒有入庫,原材料和庫存商品都是0

2023-07-24 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-24 11:47

你好,那您原來這個采購時計入哪個科目了?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 11:47

銷售計入其他業(yè)務(wù)收入是對的。

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 11:52

去年買的油,當時這個公司沒有賬,今年才建的賬

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齊紅老師 解答 2023-07-24 11:55

那您今年建賬時,需要把這個庫存商品的余額錄入的期初補上。 然后后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時就有數(shù)據(jù)了。

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 11:58

是的,當時沒有補上,現(xiàn)在我怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:02

你好 借庫存,貸未分配利潤 借成本,貸庫存?

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 12:10

老師,你看分錄對嗎?貸方利潤分配未分配利潤,影響的是年初未分配利潤嗎

老師,你看分錄對嗎?貸方利潤分配未分配利潤,影響的是年初未分配利潤嗎
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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:13

我給你寫的分錄金額是正數(shù),不是負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:13

庫存商品增加,不應(yīng)該記在借方正數(shù)嗎?

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 12:15

我寫的就是正數(shù),那個符號是我寫的橫線老師,

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 12:15

我寫的對嗎,賣一噸我們虧損了2000元

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:18

你好,是這樣的,但是您還沒有體現(xiàn)增值稅呢,收入的分錄貸方還要有增值稅呢。

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 12:21

老師,貸方利潤分配未分配利潤,影響的是年初未分配利潤?還是今年的未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:25

你好,影響的是期初的未分配利潤。

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 12:48

老師那我資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額=利潤表本年累計凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配年初余額+這個月調(diào)整的這個油的未分配利潤對嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:49

挺好,是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 20:25

老師這里記入貸方利潤分配未分配利潤,表示未分配的利潤增加了,年底可以分紅給股東,對嗎?如果借方利潤分配未分配利潤,表示讓未分配的利潤減少了。

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齊紅老師 解答 2023-07-24 20:28

你好,是的,是這個意思的。

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快賬用戶1691 追問 2023-07-24 22:05

這個貸方利潤分配未分配利潤年底可以給股東分紅,還可以提取盈余公積對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-07-25 08:40

稅前利潤,提取盈余公積。未分配利潤是已經(jīng)提取過盈余公積的。未分配利潤是正數(shù),就可以給股東分紅。

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快賬用戶1691 追問 2023-07-25 08:51

老師年底把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤里面,利潤分配未分配利潤貸方余額,表示企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤,先提取盈余公積,盈余公積提取后,剩余留在未分配利潤里面的數(shù)給股東分紅,繳納個人所得稅,對嗎,您說的稅前利潤是沒有扣所得稅前提取盈余公積嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-25 09:21

是的這樣是對的? 上面打錯字的 是當年實現(xiàn)的凈利潤提取盈余公積? ?? 年底把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤里面,利潤分配未分配利潤貸方余額,表示企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤,先提取盈余公積,盈余公積提取后,剩余留在未分配利潤里面的數(shù)給股東分紅,繳納個人所得稅,對 對

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你好,那您原來這個采購時計入哪個科目了?
2023-07-24
你好,之前沒有記賬入庫的油,需要補做入賬處理 現(xiàn)在銷售出去了 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:相關(guān)科目
2023-07-24
你好,您的賬務(wù)處理沒有任何問題,完全正確。直 接采購的商品對外銷售,采購的時候入賬應(yīng)該直接計入庫存商品。,后邊的核算是一樣的。
2023-02-15
同學你好 做賬是可以的;但由于這600沒有發(fā)票,這個成本就不能在稅前扣除的;在匯算時需要調(diào)整的;
2020-09-17
您好,這樣處理也是可以的
2023-11-02
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