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老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù),是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購(gòu)買的沒(méi)有記賬,所以這個(gè)月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本,貸方我當(dāng)時(shí)沒(méi)有入庫(kù),原材料和庫(kù)存商品都是0

2023-07-24 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-24 11:47

你好,那您原來(lái)這個(gè)采購(gòu)時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目了?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 11:47

銷售計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入是對(duì)的。

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 11:52

去年買的油,當(dāng)時(shí)這個(gè)公司沒(méi)有賬,今年才建的賬

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齊紅老師 解答 2023-07-24 11:55

那您今年建賬時(shí),需要把這個(gè)庫(kù)存商品的余額錄入的期初補(bǔ)上。 然后后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)就有數(shù)據(jù)了。

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 11:58

是的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有補(bǔ)上,現(xiàn)在我怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:02

你好 借庫(kù)存,貸未分配利潤(rùn) 借成本,貸庫(kù)存?

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 12:10

老師,你看分錄對(duì)嗎?貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),影響的是年初未分配利潤(rùn)嗎

老師,你看分錄對(duì)嗎?貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),影響的是年初未分配利潤(rùn)嗎
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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:13

我給你寫的分錄金額是正數(shù),不是負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:13

庫(kù)存商品增加,不應(yīng)該記在借方正數(shù)嗎?

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 12:15

我寫的就是正數(shù),那個(gè)符號(hào)是我寫的橫線老師,

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 12:15

我寫的對(duì)嗎,賣一噸我們虧損了2000元

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:18

你好,是這樣的,但是您還沒(méi)有體現(xiàn)增值稅呢,收入的分錄貸方還要有增值稅呢。

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 12:21

老師,貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),影響的是年初未分配利潤(rùn)?還是今年的未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:25

你好,影響的是期初的未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 12:48

老師那我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額=利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配年初余額+這個(gè)月調(diào)整的這個(gè)油的未分配利潤(rùn)對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:49

挺好,是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 20:25

老師這里記入貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),表示未分配的利潤(rùn)增加了,年底可以分紅給股東,對(duì)嗎?如果借方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),表示讓未分配的利潤(rùn)減少了。

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齊紅老師 解答 2023-07-24 20:28

你好,是的,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-24 22:05

這個(gè)貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年底可以給股東分紅,還可以提取盈余公積對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-07-25 08:40

稅前利潤(rùn),提取盈余公積。未分配利潤(rùn)是已經(jīng)提取過(guò)盈余公積的。未分配利潤(rùn)是正數(shù),就可以給股東分紅。

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快賬用戶1691 追問(wèn) 2023-07-25 08:51

老師年底把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方余額,表示企業(yè)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),先提取盈余公積,盈余公積提取后,剩余留在未分配利潤(rùn)里面的數(shù)給股東分紅,繳納個(gè)人所得稅,對(duì)嗎,您說(shuō)的稅前利潤(rùn)是沒(méi)有扣所得稅前提取盈余公積嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-25 09:21

是的這樣是對(duì)的? 上面打錯(cuò)字的 是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取盈余公積? ?? 年底把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方余額,表示企業(yè)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),先提取盈余公積,盈余公積提取后,剩余留在未分配利潤(rùn)里面的數(shù)給股東分紅,繳納個(gè)人所得稅,對(duì) 對(duì)

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你好,那您原來(lái)這個(gè)采購(gòu)時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目了?
2023-07-24
你好,之前沒(méi)有記賬入庫(kù)的油,需要補(bǔ)做入賬處理 現(xiàn)在銷售出去了 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:相關(guān)科目
2023-07-24
你好,您的賬務(wù)處理沒(méi)有任何問(wèn)題,完全正確。直 接采購(gòu)的商品對(duì)外銷售,采購(gòu)的時(shí)候入賬應(yīng)該直接計(jì)入庫(kù)存商品。,后邊的核算是一樣的。
2023-02-15
同學(xué)你好 做賬是可以的;但由于這600沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)成本就不能在稅前扣除的;在匯算時(shí)需要調(diào)整的;
2020-09-17
您好,這樣處理也是可以的
2023-11-02
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