你好,那您原來這個采購時計入哪個科目了?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油是我們之前買多了,用不完,所以賣掉,之前沒有記賬入庫,所以現(xiàn)在銷售出去了我怎么寫分錄
老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營業(yè)務(wù),是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購買的沒有記賬,所以這個月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本,貸方我當(dāng)時沒有入庫,原材料和庫存商品都是0
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
老師,請問我公司做電商,都是一鍵代發(fā),沒有庫存,平時線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購貨方,所以也沒有庫存和入庫出庫單等,都是買入時賣家給我們開一張票,賣出時對方給我們開一張成本發(fā)票,沒有其他什么票據(jù),我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會計分錄結(jié)算成本時能不能直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,沒設(shè)置庫存商品、原材料等科目
老師好,上繳總公司以前年度利潤怎么做賬?
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應(yīng)交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當(dāng)時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
銷售計入其他業(yè)務(wù)收入是對的。
去年買的油,當(dāng)時這個公司沒有賬,今年才建的賬
那您今年建賬時,需要把這個庫存商品的余額錄入的期初補(bǔ)上。 然后后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時就有數(shù)據(jù)了。
是的,當(dāng)時沒有補(bǔ)上,現(xiàn)在我怎么調(diào)整
你好 借庫存,貸未分配利潤 借成本,貸庫存?
老師,你看分錄對嗎?貸方利潤分配未分配利潤,影響的是年初未分配利潤嗎
我給你寫的分錄金額是正數(shù),不是負(fù)數(shù)。
庫存商品增加,不應(yīng)該記在借方正數(shù)嗎?
我寫的就是正數(shù),那個符號是我寫的橫線老師,
我寫的對嗎,賣一噸我們虧損了2000元
你好,是這樣的,但是您還沒有體現(xiàn)增值稅呢,收入的分錄貸方還要有增值稅呢。
老師,貸方利潤分配未分配利潤,影響的是年初未分配利潤?還是今年的未分配利潤
你好,影響的是期初的未分配利潤。
老師那我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額=利潤表本年累計凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配年初余額+這個月調(diào)整的這個油的未分配利潤對嗎
挺好,是的,這樣處理是正確的。
老師這里記入貸方利潤分配未分配利潤,表示未分配的利潤增加了,年底可以分紅給股東,對嗎?如果借方利潤分配未分配利潤,表示讓未分配的利潤減少了。
你好,是的,是這個意思的。
這個貸方利潤分配未分配利潤年底可以給股東分紅,還可以提取盈余公積對嗎老師
稅前利潤,提取盈余公積。未分配利潤是已經(jīng)提取過盈余公積的。未分配利潤是正數(shù),就可以給股東分紅。
老師年底把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤里面,利潤分配未分配利潤貸方余額,表示企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤,先提取盈余公積,盈余公積提取后,剩余留在未分配利潤里面的數(shù)給股東分紅,繳納個人所得稅,對嗎,您說的稅前利潤是沒有扣所得稅前提取盈余公積嗎
是的這樣是對的? 上面打錯字的 是當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤提取盈余公積? ?? 年底把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤里面,利潤分配未分配利潤貸方余額,表示企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤,先提取盈余公積,盈余公積提取后,剩余留在未分配利潤里面的數(shù)給股東分紅,繳納個人所得稅,對 對