你好,既然有合同按照合同的金額開(kāi)票才是正確的。不一致需要有說(shuō)明才成。
老師,一般納稅人公司的購(gòu)銷(xiāo)合同上面沒(méi)有具體的金額,每個(gè)月都有進(jìn)貨和發(fā)貨,那這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅怎么計(jì)算呢?是進(jìn)貨的不含稅金額+發(fā)貨的不含稅金額嗎?還是進(jìn)貨的含稅金額+當(dāng)月開(kāi)票的含稅金額?
你好老師 請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸合同上面沒(méi)有體現(xiàn)總金額,只體現(xiàn)單價(jià)和數(shù)量 ,繳納印花稅時(shí)是需要計(jì)算總金額還是說(shuō)沒(méi)有金額的合同不需要繳納印花稅呢 ?
老師,合同上是9%含稅價(jià)格,然后對(duì)方開(kāi)了3%的稅的發(fā)票,金額是合同上的金額,現(xiàn)在要求退還稅金,怎么做賬?
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同寫(xiě)了合同價(jià)稅合計(jì)總金額和數(shù)量和不含稅單價(jià),客戶要求開(kāi)專(zhuān)票。發(fā)票有限。最后一張可以不按合同的單價(jià)開(kāi),只要合同總金額對(duì)的上就可以了可以嗎
老師,采購(gòu)合同,寫(xiě)的單價(jià)和金額都是不含稅的,合同還標(biāo)明了合同金額是不含稅的,那沒(méi)有含稅價(jià),對(duì)方怎么給開(kāi)發(fā)票啊
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門(mén)店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門(mén)店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
合同金額只列明了不含稅金額,開(kāi)票出來(lái)的金額肯定是價(jià)稅合計(jì)的金額呀?但票上的不含稅金額和合同的不含稅金額能對(duì)上,這樣可以嗎?
肯定不行,既然不含稅,那你開(kāi)票的不含稅金額最好能對(duì)上
合同上寫(xiě)的金額注明是不含稅,但寫(xiě)了稅率是9%,這樣的合同到底算是有稅還是沒(méi)稅呢?
既然寫(xiě)了不含稅金額,又寫(xiě)的稅率,那應(yīng)該是表明是含稅的。
老師,合同沒(méi)有寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)金額,票面上不含稅金額與合同金額一樣,這樣可以嗎?
合同中就少一個(gè)價(jià)稅合計(jì)金額
這個(gè)倒是沒(méi)有問(wèn)題可以