進(jìn)貨的不含稅金額%2B發(fā)貨的不含稅金額,作為計(jì)稅的基數(shù),本省可能存在一定的減免稅政策。
老師,一般納稅人公司的購銷合同上面沒有具體的金額,每個(gè)月都有進(jìn)貨和發(fā)貨,那這個(gè)購銷合同的印花稅怎么計(jì)算呢?是進(jìn)貨的不含稅金額+發(fā)貨的不含稅金額嗎?還是進(jìn)貨的含稅金額+當(dāng)月開票的含稅金額?
假如當(dāng)月只有開的銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票,沒有其他合同,那么印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的銷項(xiàng)金額么? 還要選那個(gè)啥購銷合同文件嗎?
老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計(jì)的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請問是按哪個(gè)金額繳納印花稅;倉儲費(fèi)有合同(但沒有金額),請問是按對方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
老師,合同金額有含稅和不含稅的,印花稅怎么計(jì)算?。坑械氖谴蠛贤?,好幾個(gè)月發(fā)完貨,這種印花稅怎么算呢?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店想交印花稅,請問。進(jìn)貨庫存商品的發(fā)票是按不含稅金額計(jì)提印花稅還是按含稅金額計(jì)提印花稅?有的給我們開進(jìn)來的是增值稅13%普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人不進(jìn)行抵扣,那計(jì)提印花稅是按不含稅計(jì)提嗎 所有的進(jìn)貨發(fā)票都是按不含稅計(jì)提印花稅,還是按照含稅金額計(jì)提印花稅
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
我本月雖然發(fā)出了商品,可是沒有開票,貨款也沒有收到的情況下,也要交印花稅嗎?
你做了收入沒有,就是是否做了無票的收入?
老師,這個(gè)購銷合同的印花稅,一般是季報(bào)的時(shí)候在網(wǎng)上申報(bào),但是次月才扣款,那我比如:4月網(wǎng)上填申報(bào)表并扣款,但是申報(bào)的是1—3月的印花稅,那我需要在3月做賬的時(shí)候計(jì)提嗎?
需要在3月份進(jìn)行計(jì)提,當(dāng)然如果是3月份沒有計(jì)提,只能在4月份繳納時(shí),補(bǔ)提了。
老師,我發(fā)貨的商品,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 ,等到開票的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 ,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
沒有做無票收入
那就是需要計(jì)提,因?yàn)槟阋呀?jīng)確認(rèn)了收入。
什么意思?一般3月發(fā)的貨,要在4月才開票
所以,我季度統(tǒng)計(jì)的都只是進(jìn)貨的金額,發(fā)貨的只統(tǒng)計(jì)了開票的不含稅金額?這樣對嗎?
在4月份才開具發(fā)票,做收入,就是第二季度進(jìn)行申報(bào)印花稅的數(shù)據(jù)了。按不含稅金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
老師,關(guān)于印花稅還有一個(gè)問題需要咨詢,我公司每個(gè)月給商場供貨,每個(gè)月商場都會從貨款里扣除5%的運(yùn)費(fèi),那這個(gè)運(yùn)費(fèi)需要交印花稅嗎?
需要在3月份計(jì)提,4月份申報(bào)繳納稅款。
也就是說這個(gè)運(yùn)費(fèi)也要交印花稅,按著這個(gè)季度的貨款扣除的金額來計(jì)提對嗎?老師
購銷合同的印花稅,就是采購金額與銷售金額都要需要繳納印花稅的。運(yùn)費(fèi),如果是采購貨物的金額,也是需要交稅。稅率是萬分之三。
好的,老師,購銷合同上只有商品的名稱,沒有單價(jià)和總金額,那這個(gè)印花稅統(tǒng)計(jì)的時(shí)候是含稅的還是不含稅的呢?
你做了申報(bào)數(shù)據(jù),就是按申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫。按賬務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)印花稅。
好的,可以這樣理解吧:申報(bào)表上一個(gè)季度的數(shù)據(jù)是多少,就報(bào)多少的印花稅;所有當(dāng)月需要交的印花稅,雖然在下個(gè)月才付款,都需要計(jì)提,對嗎?老師
是的,因?yàn)槭前醇径鹊臄?shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)的。
謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利