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對(duì)方未開(kāi)票,我方已做應(yīng)付賬款的分錄,現(xiàn)在第二筆對(duì)方已開(kāi)票,因?yàn)橹耙还P應(yīng)付賬款做借方,所以現(xiàn)在出現(xiàn)紅字,怎么處理

2024-06-26 06:45
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-26 06:48

沒(méi)開(kāi)發(fā)票 你做的借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 這個(gè)嗎 現(xiàn)在借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 支付的大于開(kāi)發(fā)票的嗎

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沒(méi)開(kāi)發(fā)票 你做的借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 這個(gè)嗎 現(xiàn)在借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 支付的大于開(kāi)發(fā)票的嗎
2024-06-26
你好! 借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款
2020-11-26
您好,要賬務(wù)處理,申報(bào)11月份增值稅時(shí)也是以紅字信息表的日期所屬月為準(zhǔn)的,我們的賬和申報(bào)保持一致,現(xiàn)在催對(duì)方開(kāi)紅票,拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件
2023-12-07
貨物給你了嗎?貨物給你了,借庫(kù)存商品, 貸預(yù)付賬款,沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬匯算,清繳的時(shí)候不允許抵扣所得稅。
2023-06-30
第一步:處理退款 1.沖銷(xiāo)原來(lái)的管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用(紅字)(沖銷(xiāo)原來(lái)確認(rèn)的管理費(fèi)用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷(xiāo)原來(lái)支付的款項(xiàng)) 第二步:處理未開(kāi)票問(wèn)題 1.確認(rèn)未開(kāi)票收入:借:銀行存款(藍(lán)字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字)(增加未開(kāi)票收入)
2023-11-09
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