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Q

老師,請問上個月開出去的收入票已入賬(借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅),本月紅沖,該怎么做賬務(wù)處理呢?直接沖收入嗎?

2024-06-25 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-25 11:01

借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7186 追問 2024-06-25 11:12

銷項(xiàng)稅直接負(fù)數(shù)就可以了嗎,下月初納稅申報的時候會受到什么影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-25 11:25

那你有其他的銷售額嗎?沒有的話,有影響。因?yàn)樨?fù)數(shù)很有可能你申報不了。

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借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024-06-25
如果不能修改匯算清交的話,直接上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)來做。
2021-05-08
你好,17%的發(fā)票是怎么開出來的?現(xiàn)在都開不了17%的藍(lán)字發(fā)票,分錄也是正確的,紅沖分錄直接在紅沖的當(dāng)月沖減當(dāng)月的藍(lán)字分錄
2020-08-19
增值稅不需要交 申報銷售額-91000加25000 你的那個成本是不是需要紅沖
2020-09-15
你好,操作可以,但是意義不大
2024-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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