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老師我23年12月計(jì)提了公積金社保金,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,24年1月把這筆分錄紅沖,又做了發(fā)放社保公積金的分錄,借管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,審計(jì)因?yàn)榭次矣?jì)提和最后發(fā)放金額一致,所以沒有調(diào)整也不用以前年度損益調(diào)整。我總覺得我一月份的操作分錄不對(duì)

2024-06-25 06:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-25 06:56

12計(jì)提的是企業(yè)的嗎 是的話可以 管理費(fèi)用不變 但是你這個(gè)第二個(gè)就沒計(jì)提了 是支付

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快賬用戶7089 追問 2024-06-25 08:35

老師12月份計(jì)提的是公司部分,我現(xiàn)在這樣一月份先整體沖銷,然后再發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,貸銀行存款可以嗎,如果這樣不妥,我一月份應(yīng)該怎么做

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快賬用戶7089 追問 2024-06-25 08:36

如果我一月份不做這筆沖銷,我發(fā)放科目如何做呢

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齊紅老師 解答 2024-06-25 08:38

你好,你計(jì)提12月份的數(shù)正確嗎?如果正確借應(yīng)付職工薪酬公積金 其他應(yīng)收款,個(gè)人公積金 貸銀行存款 這個(gè)么做就可以啦。這個(gè)就是正確的。

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12計(jì)提的是企業(yè)的嗎 是的話可以 管理費(fèi)用不變 但是你這個(gè)第二個(gè)就沒計(jì)提了 是支付
2024-06-25
同學(xué)你好。發(fā)放工資還有銀行存款科目。另外 管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出涉及利潤(rùn)的。都改成以前年度損益調(diào)整科目。另外還涉及所得稅費(fèi)用調(diào)整和本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)等
2024-01-19
社保、公積金計(jì)提,只要計(jì)提單位部分的
2021-03-17
你好: 沒問題,除了沒有扣個(gè)稅。
2020-11-30
這樣處理是對(duì)的呀,因?yàn)閭€(gè)人所得稅是發(fā)工資的時(shí)候扣下來。
2023-08-21
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