你好,再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬就可以的。
計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提社保 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款o 你好,老師,計(jì)提這個(gè)分錄對(duì)嗎?我們一般是計(jì)提后交了保險(xiǎn)后,最后發(fā)工資,這個(gè)分錄怎么寫更合適
金蝶專業(yè)版, 我現(xiàn)在把以前年度反過(guò)賬,修改凡是每個(gè)月涉及到社保這個(gè)分錄,我原先分錄沒(méi)計(jì)提,直接{借:管理費(fèi)用-社保,貸銀行存款,我現(xiàn)在借:管理費(fèi)用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存。 這修改以后 我想知道最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄需不需要?jiǎng)樱?還是刪掉最后一張重新調(diào)整
老師您好,請(qǐng)問(wèn): 前任會(huì)計(jì),12月份沒(méi)計(jì)提社保費(fèi),也沒(méi)繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表?
老師我23年12月計(jì)提了公積金社保金,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,24年1月把這筆分錄紅沖,又做了發(fā)放社保公積金的分錄,借管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,審計(jì)因?yàn)榭次矣?jì)提和最后發(fā)放金額一致,所以沒(méi)有調(diào)整也不用以前年度損益調(diào)整。我總覺(jué)得我一月份的操作分錄不對(duì)
我們是代理記賬公司,有家企業(yè)幾個(gè)月發(fā)一次工資,但是每月都有交社保,每個(gè)月都有拿憑證來(lái)記賬,每個(gè)月都有繳納社保的憑證,幾個(gè)月一次發(fā)放工資的憑證,這個(gè)情況我是這樣記賬: 收到繳納社保的憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300 借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300 管理費(fèi)用-社保(公司部分)1200 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1200 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1200 貸:銀行存款1500 幾個(gè)月后收到發(fā)工資的憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-工資13800 貸:銀行存款13800 最后補(bǔ)計(jì)提工資和個(gè)人社保 借:在建工程-工資14100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資14100 請(qǐng)問(wèn)這樣子做有沒(méi)有問(wèn)題,有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的方法呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 最后一張憑證都是損益類的,沒(méi)涉及到 應(yīng)付職工薪酬, 還需要嗎 管理費(fèi)用數(shù)字也沒(méi)變動(dòng)
你好,再重新結(jié)賬是為了重新結(jié)賬。
對(duì)你的賬務(wù)處理沒(méi)有影響,你的報(bào)表也不影響啊。
老師,我這樣問(wèn):我2022 反過(guò)賬了,但是我現(xiàn)在 在沒(méi)過(guò)賬的情況下,打印出來(lái)裝憑證裝訂,有什么影響嗎。前提我暫時(shí)不打報(bào)表,只是裝訂憑證。有什么數(shù)據(jù)影響嗎
包括最后一個(gè)環(huán)節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)憑證 環(huán)節(jié)有數(shù)據(jù)影響嗎
沒(méi)有影響的,只要數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的就行。