同學(xué)你好,這種0退稅的,視同內(nèi)銷,需要征收增值稅的
老師,你好,我想問下,出口商品,不退稅的,我開發(fā)票是開0稅率還是免稅率
如果退稅率是0的產(chǎn)品開出口發(fā)票,稅率也按稅率0開嗎?
請問出口的產(chǎn)品增值稅征稅率13%,增值稅退稅率13%,開發(fā)票稅率是選免稅還是0稅率?
老師 我們是生產(chǎn)普通小飾品的公司,出口到國外,開出口發(fā)票的時候是選擇0%稅率,內(nèi)銷發(fā)票不怎么有,所以進項發(fā)票認證后稅額都轉(zhuǎn)出了,我們這屬于出口退稅還是出口免稅
老師好,出口產(chǎn)品退稅率0%,該產(chǎn)品是出口免稅,是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?開什么發(fā)票,開什么稅率
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計是不是我們需要給審計單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計費的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會計做賬是按發(fā)票確認收入的,就沒有管過收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒有開發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認收入可以嗎?然后把只開的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時候不區(qū)分無票和有票收入可以嗎?報稅的時候直接根據(jù)賬上的營業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會自動帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來,就是做賬的時候沒有必要分無票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費一起開餐費發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報,請于5月15日申報期結(jié)束前完成申報,以免逾期,如已完成申報請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團隊提供會議服務(wù),這個會議服務(wù)包括:提供車輛運輸和景點講解費用,入賬銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會計給項目地分公司員工申報個稅時,25年1月份一次性補發(fā)24年下半年6個月工資時未做說明,當成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報有影響。25年匯算清繳怎么操作?
出口免稅,稅率是開免稅嗎
看你們產(chǎn)品是不是適用免抵退稅,看你之前問的是退稅的,所以開0稅率
老師好,退稅率0%,產(chǎn)品為出口免稅的,開票怎么開稅率?
產(chǎn)品是免稅的,那這樣直接來開免稅了