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老師,出售固定資產(chǎn)增值稅申報表怎么填寫?

2024-06-24 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-24 16:34

按銷售貨物申報增值稅,沒開票的填報未開具收入列

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:36

把金額填入多少行啊?還是填入銷售使用過的固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:39

根據(jù)適用的稅率填報,你是一般納稅人?購入時抵扣進(jìn)項沒?

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:40

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:41

直接跟普票銷售收入合計申報就行

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:42

哦哦,不用第三銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:44

那個是開3%的稅率減按2%申報時才填?,F(xiàn)在是不含稅收入合計在普票收入申報就行

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:51

老師減稅性質(zhì)代碼選什么啊?

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:52

老師減稅性質(zhì)代碼選什么?。?

老師減稅性質(zhì)代碼選什么???
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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:56

不需要單獨選減免代碼的,就是按1%申報就是

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 17:24

那老師,增值稅申報表和利潤表就對不上了吧?利潤表沒有收入,只有營業(yè)外收入固定資產(chǎn)清理差額啊,

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:25

那個稅會差異很正常的。不用管他

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 17:26

我這是辦注銷,會帶出稅務(wù)風(fēng)險提示吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:27

那個能合理解釋就行

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 17:28

稅務(wù)風(fēng)險出來,會不會涉及查賬

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:32

不會的,那個能解釋清楚的呀

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按銷售貨物申報增值稅,沒開票的填報未開具收入列
2024-06-24
你好,同學(xué),直接按照售價不含稅金額填寫
2024-05-01
你好,沒有開發(fā)票的,在第十欄或者是12欄里面填寫季度45萬以內(nèi)的,在第十欄超過了12藍(lán)。
2022-07-08
同學(xué)您好,在申報表中填寫未開票收入。在申報表的附表1中,找到與固定資產(chǎn)相關(guān)的行次,將未開票收入填寫在對應(yīng)的欄次中。 確認(rèn)固定資產(chǎn)處理的類型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)。如果公司選擇開具增值稅專用發(fā)票,那么可以開具增值稅專用發(fā)票。 填寫申報表主表。將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。同時,將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%)填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2023-12-13
你好; 你們 是 銷售按什么來開票的; 按13% 嗎 ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-04-27
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