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老師,出售固定資產(chǎn)增值稅申報(bào)表怎么填寫?

2024-06-24 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-24 16:34

按銷售貨物申報(bào)增值稅,沒開票的填報(bào)未開具收入列

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:36

把金額填入多少行???還是填入銷售使用過的固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:39

根據(jù)適用的稅率填報(bào),你是一般納稅人?購(gòu)入時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒?

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:40

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:41

直接跟普票銷售收入合計(jì)申報(bào)就行

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:42

哦哦,不用第三銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:44

那個(gè)是開3%的稅率減按2%申報(bào)時(shí)才填?,F(xiàn)在是不含稅收入合計(jì)在普票收入申報(bào)就行

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:51

老師減稅性質(zhì)代碼選什么?。?

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 16:52

老師減稅性質(zhì)代碼選什么???

老師減稅性質(zhì)代碼選什么啊?
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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:56

不需要單獨(dú)選減免代碼的,就是按1%申報(bào)就是

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 17:24

那老師,增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了吧?利潤(rùn)表沒有收入,只有營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)清理差額啊,

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:25

那個(gè)稅會(huì)差異很正常的。不用管他

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 17:26

我這是辦注銷,會(huì)帶出稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:27

那個(gè)能合理解釋就行

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快賬用戶8738 追問 2024-06-24 17:28

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出來(lái),會(huì)不會(huì)涉及查賬

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齊紅老師 解答 2024-06-24 17:32

不會(huì)的,那個(gè)能解釋清楚的呀

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按銷售貨物申報(bào)增值稅,沒開票的填報(bào)未開具收入列
2024-06-24
你好,同學(xué),直接按照售價(jià)不含稅金額填寫
2024-05-01
你好,沒有開發(fā)票的,在第十欄或者是12欄里面填寫季度45萬(wàn)以內(nèi)的,在第十欄超過了12藍(lán)。
2022-07-08
同學(xué)您好,在申報(bào)表中填寫未開票收入。在申報(bào)表的附表1中,找到與固定資產(chǎn)相關(guān)的行次,將未開票收入填寫在對(duì)應(yīng)的欄次中。 確認(rèn)固定資產(chǎn)處理的類型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)。如果公司選擇開具增值稅專用發(fā)票,那么可以開具增值稅專用發(fā)票。 填寫申報(bào)表主表。將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。同時(shí),將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%)填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2023-12-13
你好; 你們 是 銷售按什么來(lái)開票的; 按13% 嗎 ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-04-27
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