工費(fèi)經(jīng)費(fèi),和殘保金不是,是計(jì)入管理費(fèi)用
我們是小規(guī)模納稅人,今年三季度突然增加了地方水利建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi),還有殘疾人保障就業(yè)基金,以前都是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)不產(chǎn)生稅費(fèi),但是這個(gè)月卻沒(méi)有自動(dòng)申報(bào)三季度的,我把金額輸進(jìn)去產(chǎn)生了稅費(fèi),我查看了一下稅費(fèi)種認(rèn)定是19年1月份開(kāi)始的,那以前沒(méi)有繳費(fèi)以后查出來(lái)是要繳納滯納金嗎?
《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第六章費(fèi)用第六十五條規(guī)定:小企業(yè)的費(fèi)用包括:營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等. 小企業(yè)繳納印花稅時(shí)直接借記"營(yíng)業(yè)稅金及附加",貸記"銀行存款" 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊,但是沒(méi)看到哪有什么營(yíng)業(yè)稅金及附加的科目,只看到損益科目里面有個(gè)稅金及附加,是直接放這嗎?
老師好!稅金及附加是不是應(yīng)該在三欄式明細(xì)賬損益類科目里面比如: 資產(chǎn)類:累計(jì)折舊,在建工程,無(wú)形資產(chǎn) 負(fù)債類:短期借款,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),等 所有者權(quán)類:實(shí)收資本,資本公積,本年利潤(rùn),利潤(rùn)分配 損益類:營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外支出,財(cái)務(wù)費(fèi)用,所得稅費(fèi)用,~稅金及附加(城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,印花稅,水利建設(shè)基金,) 老師,我的明細(xì)賬這樣設(shè)置對(duì)不對(duì)
老師,我們公司從二房東那里租入科一整層商城,準(zhǔn)備出租收租金。目前一邊施工裝消防系統(tǒng)等基礎(chǔ)裝修,一邊已經(jīng)收了幾家商戶的定金和租金及管理費(fèi)(管理費(fèi)包括水電費(fèi))。想麻煩老師分別回復(fù)下下面兩個(gè)問(wèn)題: 1,這些定金、租金、及管理費(fèi)我什么時(shí)候入賬?(目前營(yíng)業(yè)執(zhí)照在注冊(cè)中,估計(jì)下周注冊(cè)下來(lái),就開(kāi)戶,做稅務(wù)登記) 2,我入賬時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)稅金及附加的系統(tǒng)公式里面只計(jì)算了增值稅的三個(gè)附加稅,但是在他的二級(jí)明細(xì)科目中包含了水利基金,但是在做賬中水利基金和計(jì)算在管理費(fèi)用-稅金里面計(jì)提的,利潤(rùn)表公式中管理費(fèi)用是計(jì)算了這個(gè)稅金的,我可以調(diào)整一下這個(gè)利潤(rùn)表的系統(tǒng)公式吧營(yíng)業(yè)稅金及附加的二級(jí)科目公里去掉計(jì)算水利基金的科目么
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
感覺(jué)學(xué)的和實(shí)際工作的相差太大了,如果之前的這兩項(xiàng)都計(jì)入了稅金及附加,那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
不用管了,不影響所得稅申報(bào)就行
好的,謝謝
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