您好,這個(gè)的話,這個(gè)開(kāi)票金額都一樣嗎?如果都一樣的話可以扣掉萬(wàn)分之三的印花稅
你好,老師我咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們都是一般納稅人,對(duì)方的產(chǎn)品給賣(mài)給我們,他們開(kāi)票給我們,然后我們加工再賣(mài)對(duì)方,我們給他開(kāi)票,相當(dāng)于對(duì)開(kāi)發(fā)票,但是為什么對(duì)方財(cái)務(wù)要求過(guò)賬只過(guò)差額部分,這樣合理嗎?謝謝
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對(duì)方給我們開(kāi)了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)是對(duì)方查到虛開(kāi)發(fā)票,我們這邊要怎么做
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們開(kāi)給對(duì)方的專用發(fā)票對(duì)方弄丟了,能用我們的記賬聯(lián)復(fù)印蓋公章給他們嗎?就是這樣操作和給他們記賬好抵扣聯(lián)作用一樣嗎
老師你好,就是我們給對(duì)方開(kāi)專票,對(duì)方給我們開(kāi)的普票,對(duì)方相當(dāng)于從我們公司過(guò)賬,我們是不是應(yīng)該把增值稅,城建稅、所得稅之類的都要扣掉
老師,你好,就是我們給對(duì)方開(kāi)專票,對(duì)方給我們也開(kāi)專票,對(duì)方就是相當(dāng)于從我們這邊過(guò)賬一樣,我們要扣他什么稅后再付錢(qián)
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車(chē)放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車(chē)給我們的這筆錢(qián),不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
金額都一樣,只是我們給開(kāi)的是13和9的稅點(diǎn),他給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)
對(duì),那就是印花稅一個(gè)的
他們也給開(kāi)的專票,這樣也要扣印花稅嗎
是的,這個(gè)也是需要的
所得稅不用扣嗎,但是對(duì)方說(shuō)他們也給我們開(kāi)的專票,印花稅我們就可以抵扣了,說(shuō)不用扣
對(duì)的,所得稅這個(gè)的話是不用扣除的