同學(xué)你好 對的 肯定要扣掉的
你好,老師我咨詢一個問題,我們都是一般納稅人,對方的產(chǎn)品給賣給我們,他們開票給我們,然后我們加工再賣對方,我們給他開票,相當(dāng)于對開發(fā)票,但是為什么對方財(cái)務(wù)要求過賬只過差額部分,這樣合理嗎?謝謝
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人購貨對方給我們開具的是增值稅專票,我們可以入賬嗎,還是需要退回讓對方開普票
你好,請問我們是一般納稅人。給對方開具增值稅普通發(fā)票,我們收到的專用發(fā)票能抵扣吧,就是我們出是普票進(jìn)是專票,能相互抵扣吧
老師,我們是一般納稅人,我們是做副食品加工業(yè),我們只開普票,開普票是免稅的,但是對方給我們開進(jìn)來的是專票,開進(jìn)來的有9%的增值稅,對方給我們開專票可以嗎,還是要求對方必須給我們開普票,這個專票我們能不能用
老師你好,就是我們給對方開專票,對方給我們開的普票,對方相當(dāng)于從我們公司過賬,我們是不是應(yīng)該把增值稅,城建稅、所得稅之類的都要扣掉
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月共開了4萬的廣告服務(wù)數(shù)電專票出去(主營),價(jià)39603.96+稅396.04=4萬 有以下問題: 1.貸方要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 396.04 嗎? 2.要做轉(zhuǎn)出專票應(yīng)交增值稅嗎?即 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 396.04 貸:營業(yè)外收入-減免稅額 嗎還是咋做呢
申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)的時(shí)候,應(yīng)納項(xiàng)是重哪里取的數(shù)
我們有一家分公司備案企業(yè)所得稅有二種預(yù)繳的方式,第一種是總公司匯總,分?jǐn)偨o分公司,分公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,第二種就是總公司預(yù)繳,總公司納稅匯總,我們這選擇哪一種比較好啊。
您好,請問定期定期只要季度不超過30萬,所得稅也不用交吧,也不用申報(bào)了嗎
稅務(wù)局退稅分錄怎么做
電商平臺月銷售額120萬,年銷售額在1300萬左右,現(xiàn)在電商開始報(bào)稅,是不是強(qiáng)制升一般納稅人,但是我們利潤低,拆分店鋪可以嗎
鋁合金門窗可以開具嘛,營業(yè)范圍是地板銷售,燈具銷售,輕質(zhì)建筑材料銷售,五金產(chǎn)品零售
老師 公司里面的研發(fā)人員的辦公租金可以加計(jì)扣除嗎
公司就我一個會計(jì),和一個出納,我的上級是非財(cái)務(wù)專業(yè)的綜合管理部主管,這憑證下邊需要把主管 審核寫上嗎?
老師好,請問我們是汽車制造產(chǎn)業(yè),主要生產(chǎn)汽車坐墊等,平時(shí)購買的一些反光衣,紗用剪刀,車用柴油費(fèi)這些是要記入制造費(fèi)用,還是直接可以記主營業(yè)務(wù)成本?
但對方說只扣增值稅和所得稅,說增值稅包含城建稅
增值稅沒有包含城建稅
那如果他開專票呢,專票就只收個所得稅吧
個人的話是代扣代繳個人所得稅
他找公司給開專票
這個是虛開 不能這樣哦
這個我知道,但他現(xiàn)在可能就是找家人公司給開一個專票,這樣我們是不是就把所得稅扣掉
嗯 你們這個業(yè)務(wù)交的所有稅都要扣 不用扣個人所得稅 不牽扯
那就是如果過開的是專票,那就只扣掉企業(yè)所得稅
還有買賣合同印花稅哦 沒有合同有收入也得交
明白了,那平長那種有收入沒合同的都要收印花稅
對的 只要涉及印花稅稅目的都要收
他已經(jīng)給我們開了專票了,也要扣印花稅嗎
對的 必須要扣的 只要涉及印花稅就要扣 購銷都要哦
這個我明白,我是想著她也給我們開專票,我們也是開專票同樣的類目,印花稅是不是相互可以抵
還是說這個不能相互抵,我們還是要扣的
印花稅不能抵的哦 要購銷都交
那教育附加稅還有,水利基金這些要扣嗎
對的 只要你們這個業(yè)務(wù)交的稅費(fèi)都要扣