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應(yīng)收票據(jù)科目錯誤記入應(yīng)付票據(jù)科目,跨年度了如何調(diào)整錯賬,需要調(diào)整報表嗎

2024-06-21 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-21 20:59

您好,現(xiàn)在調(diào)過來就可以了

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快賬用戶3346 追問 2024-06-21 21:01

如何做調(diào)整的分錄呢

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快賬用戶3346 追問 2024-06-21 21:02

直接做一筆借:應(yīng)付票據(jù) 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-21 21:02

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶3346 追問 2024-06-21 21:03

需要做報表正更嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-21 21:03

不用,你現(xiàn)在調(diào)了賬就可以了

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快賬用戶3346 追問 2024-06-21 21:04

做一筆紅沖的分錄,再做一筆正確的分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-21 21:09

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶3346 追問 2024-06-21 21:17

1,直接做一筆借:應(yīng)付票據(jù) 貸:應(yīng)收票據(jù);2,先做一筆紅沖再做一筆正確的分錄;這兩種都可以是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-21 21:21

是的, 是的,都可以的

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您好,現(xiàn)在調(diào)過來就可以了
2024-06-21
你好,應(yīng)收票據(jù)不涉及到損益類的科目,不用做一切年度損益調(diào)整的。
2023-03-02
您好 請問是借方其他應(yīng)收款嗎
2021-02-19
你好,具體的是調(diào)整哪里呀?你方便反結(jié)賬嗎?如果你反結(jié)賬的話,那你申報給稅務(wù)局的季度預(yù)繳還有季度財務(wù)報表都要修改。
2024-08-16
還需要去調(diào)整去年財務(wù)報表
2024-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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