借銀行存款、貸、其他應收款,出口退稅。 之前你申請出口退稅之前,做了一個借其他應收款貸,應交稅費,應交增值稅,出口退稅。
老師,收到稅局退的出口退稅款,怎么做會計分錄???
公司收到稅局退的出口退稅款58000元,怎么寫會計分錄呢?
出口退稅從計提到收到退稅款的分錄怎么做
收到出口退稅的稅款怎么做會計分錄
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
應交稅費-應交增值稅-出口退稅,這個科目的余額怎么平呢
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以用余額。
好的,之前問過您一個問題,是關(guān)于充電樁充電給客戶開票的問題,說是稅收編碼是供電,那營業(yè)執(zhí)照范圍沒有充電這項,能開 供電 嗎
充電樁的業(yè)務這個有嗎?如果有的話,你看一下有沒有13%的稅種認定。有的話就可以的。
有充電樁,也可以開13%的發(fā)票,但我們這兒是銷售充電樁的
你好,銷售充電樁是13%,然后銷售電的話也是13% 提供的這個充電樁服務就是銷售 電