借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款等
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費(fèi)用未取得發(fā)票,入賬時(shí)根據(jù)收據(jù)走了成本費(fèi)用,發(fā)票得年前讓客戶開(kāi)出來(lái),還是在匯算清繳前開(kāi)出來(lái)就行?還有就是一些成本費(fèi)用年前客戶給開(kāi)出來(lái)了,但是到了下個(gè)年度才轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),下個(gè)年度最佳是不是就不能再做成本費(fèi)用了,得計(jì)入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個(gè)年度的成本費(fèi)用扣除是嗎?再一個(gè)就是先支付成本費(fèi)用類的,沒(méi)入賬成本費(fèi)用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開(kāi)發(fā)票,年后走成本費(fèi)用,稅前扣除列支?
小型企業(yè),以前年度的成本費(fèi)用在當(dāng)期入賬應(yīng)該怎么做,會(huì)計(jì)分錄是什么
以前年度提供的發(fā)票未入成本費(fèi)用賬,現(xiàn)在還能做進(jìn)成本費(fèi)用嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)調(diào)增以前年度成本和費(fèi)用怎么做分錄
以前年度成本費(fèi)用發(fā)票未入帳,現(xiàn)在對(duì)方就該發(fā)票部分紅沖,該怎么處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要