 
                            你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是會計(jì)準(zhǔn)則

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們有9張7萬多的普票,錢已在20年公賬付款,發(fā)票日期也是去年12月的,一直沒有入賬,前會計(jì)忘記了,我能做到今年抵今年的收入嗎?怎么做?謝謝
老師,您好,我們?nèi)ツ暧幸粡埑杀景l(fā)票,對方先開的發(fā)票給我們,但我們沒付款,發(fā)票忘記入賬,這筆費(fèi)用去年也沒做賬,今年一月付的款,這張發(fā)票今年還可以入賬嗎?要怎么做
老師好,請問公司有一張普票是21年6月開的,當(dāng)時(shí)沒拿到這張票,在7月已付款,付款記的預(yù)付賬款。今年5月才拿到票,現(xiàn)在這張票我應(yīng)該怎么記賬呢?公司是小規(guī)模納稅人
老師,去年12月的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)掛應(yīng)付賬款了,今年1月進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,銷貨方把這張發(fā)票紅沖了,我這邊該怎么做賬?
老師好,小規(guī)模裝飾公司,去年12月有一張貨物發(fā)票開進(jìn)來,我忘記記賬了,賬上還掛著借方應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在看到這張發(fā)票,這個今年我怎么記賬
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個股東的有限公司是個人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個先行條件才可以錯期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺也沒有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯期來處理的,要是注協(xié)不給算對可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請的
老師,長投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個科目?
分公司顧客儲值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司


小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
那就借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款可以了。
那我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,但是這是2023年的發(fā)票,我這個月記賬,需不需要用到以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不用
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利