您好,這個(gè)是可以的,能的
老師,我們經(jīng)理說質(zhì)檢部門的所有費(fèi)用入成本,你看可以這樣寫嗎?質(zhì)檢部門的工資應(yīng)該是借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 水電費(fèi),借:生產(chǎn)成本-水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn)折舊:借生產(chǎn)成本-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 后期生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)對(duì)嗎
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報(bào)銷的, 1、購入時(shí):借 固定資產(chǎn) 4000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 520 貸:其他應(yīng)付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費(fèi)用 300 貸 累計(jì)折舊 300 3、沒滿一年就離職了 電腦也不報(bào)銷了,做固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 3700 累計(jì)折舊300 貸:固定資產(chǎn)4000 我想請(qǐng)教老師的問題是接下來怎么沖其他應(yīng)付款啊,是這樣做嗎:借 其他應(yīng)付款 4520 貸:固定資產(chǎn)清理3700 營業(yè)外收入820 煩請(qǐng)老師幫忙解答,總覺得貸營業(yè)外收入怪怪的。謝謝老師
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師,我們已經(jīng)折舊完固定資產(chǎn)車子,現(xiàn)在賣出去,因?yàn)橐呀?jīng)折舊完了,銷售41800,我這邊賬務(wù)處理是,借,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)原價(jià),銷售后,借,銀行存款41800,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額,811.65,借,營業(yè)外收入40988.35,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,增值稅計(jì)算依據(jù)是銷售使用后固定資產(chǎn),在小規(guī)模期間購買未抵扣,一般納稅人期間銷售可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%減按2%計(jì)算。對(duì)吧,老師,我是這樣理解的,老師你幫我檢查檢查一下
單位雇人干了五天活,每天150元。付款的時(shí)候是現(xiàn)金付還是公戶轉(zhuǎn)賬合適。麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
出口發(fā)票開具的匯率可以是關(guān)單出口日期當(dāng)天或者出口當(dāng)月第一個(gè)工作日任選其一嗎
公司買空調(diào),為了用國補(bǔ),發(fā)票是開員工名稱,能不能入賬做固定資產(chǎn)
如何解決出口企業(yè)在收供應(yīng)商的發(fā)票時(shí)做到跟出口名稱數(shù)量單位一致?企業(yè)是貿(mào)易公司,每個(gè)月購入商品種類很多
老師您好,公司向個(gè)人借款,公司給個(gè)人寫收據(jù)。公司向個(gè)人還之前的借款,是個(gè)人給公司開收據(jù)。對(duì)不對(duì)老師?原則是誰收款誰寫收據(jù),對(duì)吧
董孝彬老師在嗎?我想問問,我的金蝶應(yīng)該怎樣調(diào) 才能跟圖一快賬系統(tǒng)一樣呢?我想搜一下管理費(fèi)用
自己理賬,該如何制做進(jìn)銷存表格呢
老師晚上好 我想問下去哪里查所在行業(yè)的稅負(fù)率啊
水果行業(yè)出口退稅是什么政策 退稅率是多少
老師,如果2023年我們是負(fù)差額-76萬,然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬呢
謝謝老師
不客氣的,祝您開心
老師,我們這個(gè)設(shè)備是鐵的,不用的時(shí)候可以買廢品,提折舊的時(shí)候要不要考慮凈殘值? 如果考慮,5%合適嗎?
賣廢品,打錯(cuò)字了
您好,這個(gè)5%的話是可以的,您好