收到的押金是其他應(yīng)付款,后期還要還的,這個(gè)不能確認(rèn)收入
老師,你剛剛給我回復(fù)的:你代金券平常這個(gè) 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現(xiàn)在是 換廣告位而已 ;借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 ; 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。這個(gè)我懂了,但我們這次這個(gè)代金券就是公司印的百元代金券,可以當(dāng)現(xiàn)金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
易健公司是一家主要生產(chǎn)白酒的企業(yè),同時(shí)兼營少量的黃酒生產(chǎn)。2019年12月份銷售狀況如下:(1)對外銷售白酒共5噸,每噸不含稅售價(jià)為10萬元,增值稅稅率為13%??钜咽盏?。(2)對外銷售黃酒0.2噸,每噸不含稅售價(jià)為2萬元,增值稅稅率為13%,款已收到。(3)當(dāng)月為了銷售商品,另收取包裝物押金情況:收取銷售白酒的包裝物押金共11300元,收取黃酒包裝物押金共2260元,均約定6個(gè)月退還包裝物時(shí),退還押金。(4)易健公司12月1日的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶月初借方余額為2000元,12月份發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額(均以認(rèn)證通過)為50000元。要求:(1)計(jì)算易健公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(各題分別計(jì)算,最后按產(chǎn)品分別合計(jì));(10分)(2)計(jì)算易健公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅;(10分)(3)為上述業(yè)務(wù)(1)(2)(3)編制會計(jì)分錄(不需結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本);(25分)(4)編制增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。(5分)
老師,你好!公司是專門給病人做透析的公司,主要的收入來自醫(yī)保局打款。我們12月份醫(yī)療總費(fèi)用為393721.51元?;鹬Ц稙?48275.21元(醫(yī)保局應(yīng)該給公司打款金額,我們應(yīng)該按照這筆錢做收入。但是醫(yī)保局每次打款都少于這個(gè)金額)。病人自費(fèi)部分19295.68元。那賬上怎么做會計(jì)分錄
我們公司做租賃業(yè)務(wù)的,收到租賃發(fā)票也收到對應(yīng)的租金,已經(jīng)過了半年,租金收入我是以攤銷的形式每個(gè)月確認(rèn)收入,現(xiàn)在客戶要求退半年租金和發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票紅沖全額了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬呢?分錄應(yīng)該是借:-應(yīng)收賬款貸:-預(yù)收賬款 -應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就是一筆筆紅沖嗎
您好,老師,這個(gè)是老人辦理出院時(shí)候的單據(jù),從押金里面扣去一些費(fèi)用,有個(gè)門診醫(yī)院的529元也收在了養(yǎng)老院這個(gè)賬戶上面了,這個(gè)要計(jì)入其他應(yīng)收款里面,后返給老人的錢是6410元,因?yàn)槭羌瘓F(tuán)公司,請問這個(gè)單據(jù)我應(yīng)該怎么做分錄
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤,會計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會計(jì)科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
那這部分不用確認(rèn)收入嗎?在用戶試用期間我們每月按2月收取使用費(fèi),如果不使用了根據(jù)使用的月份收取使用費(fèi)
押金后期是要還的,除非確認(rèn)為租金了,可以確認(rèn)收入
公司現(xiàn)在收的是鋼瓶押金,但是會在用戶不使用后直接從押金中扣取他的租金,再返還剩余押金,這種情況需要在不使用后再確認(rèn)收入嗎
你好,同學(xué),你在確定不使用后再確認(rèn)租金