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老師,供應商開出退貨的發(fā)票,稅額200元,申報表是做進項轉出,賬上要怎么做分局

2024-06-17 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-17 16:10

你好,這個是借應付賬款 貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

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快賬用戶9741 追問 2024-06-17 16:38

老師,這是3月的,我只是做到待認證進項稅額,現(xiàn)在做5月的,要怎么改

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齊紅老師 解答 2024-06-17 16:40

你好,你如果只是做到待認證就,就不需要轉出 借應付賬款 貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額

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快賬用戶9741 追問 2024-06-18 08:51

老師,3月份我做到待認證進項稅額,實際稅務申報已經報了,也就是申報是報進項轉出,實際賬上在待認證,現(xiàn)在需要怎么做憑證,把賬上的待認證調到進項轉出,使賬跟申報表一致

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齊紅老師 解答 2024-06-18 08:52

你好! 你補充記錄,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。

頭像
快賬用戶9741 追問 2024-06-18 10:03

老師,摘要要寫什么

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齊紅老師 解答 2024-06-18 10:06

你好,結轉進項稅轉出。

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你好,這個是借應付賬款 貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2024-06-17
您好 請問當時收到藍字發(fā)票分錄怎么寫的
2021-03-19
同學,你好!進項轉出的分錄如下: 借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2024-01-11
你好,結轉的成本也是在去年嗎?
2024-04-16
你好;? ? 你之前 是不是進項稅轉出也做了兩筆分錄 ?? ??
2022-05-16
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