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已認(rèn)證出口退稅的進(jìn)項(xiàng)專票,供應(yīng)商開來紅字發(fā)要后在申報(bào)增值稅時需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬時如何寫分錄

2023-07-01 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-01 19:03

同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 19:17

但這不是出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票嗎?收到藍(lán)字發(fā)票的時候不抵扣,不影響增值稅。但是收到紅字的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響了增值稅啊。感覺怪怪的

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齊紅老師 解答 2023-07-01 19:21

同學(xué),你好 你之前的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 19:26

那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額,就錯了是嗎?

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 19:26

那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就錯了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-01 20:11

同學(xué),你好 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 你之前不涉及抵扣 你是退稅

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 20:56

那報(bào)稅的時候,這張紅字的怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-07-02 10:56

同學(xué),你好 你之前出口退稅怎么填的,現(xiàn)在就怎么填,金額負(fù)數(shù)

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