同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄

稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)檢驗(yàn)過不去
老師,公司收到供應(yīng)商開的紅字專用發(fā)票,請(qǐng)問是否需要認(rèn)證?是否需要在增值稅申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師2020.10月收到認(rèn)證費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票一張并在當(dāng)月抵扣,借認(rèn)證費(fèi) 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)票,貸 供應(yīng)商。2021.1收到供應(yīng)商紅字發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何記賬,謝謝
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表中填寫,請(qǐng)問是在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就認(rèn)證并填報(bào)增值稅申報(bào)表二中嗎?填報(bào)后過兩個(gè)月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
我是采購(gòu)方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


但這不是出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票嗎?收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候不抵扣,不影響增值稅。但是收到紅字的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響了增值稅啊。感覺怪怪的
同學(xué),你好 你之前的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額,就錯(cuò)了是嗎?
那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就錯(cuò)了是嗎?
同學(xué),你好 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 你之前不涉及抵扣 你是退稅
那報(bào)稅的時(shí)候,這張紅字的怎么處理呢
同學(xué),你好 你之前出口退稅怎么填的,現(xiàn)在就怎么填,金額負(fù)數(shù)