同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄
請問老師,建筑行業(yè)銷售砂石,進(jìn)項(xiàng)是3個點(diǎn),銷項(xiàng)是13個點(diǎn),這樣就會造成增值稅稅負(fù)偏高,成本增加,這樣理解對嗎
老師這邊有個公司個稅被稅務(wù)預(yù)警,自然人和稅務(wù)上對不上,老師我應(yīng)該怎么查
你好,老師,社會社區(qū)企業(yè)的出租房的收入,應(yīng)該在哪個科目? 我看會計(jì)放到了應(yīng)收股利,我感覺不對吧。
老師年中建賬沒有科目余額表,只有應(yīng)收賬款金額,應(yīng)付賬款金額掐年中的,還有預(yù)付賬款金額,固定資產(chǎn)的金額,別的沒有怎么填能平衡
老師,幫我看看這個怎么弄???
法院退的訴訟費(fèi)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
請問 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報(bào)表》分別進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,后續(xù) 賬務(wù)上該怎么處理?另外需要更正所得稅年報(bào)嗎?怎么更正年報(bào)?
老師你好,我暫時不彌補(bǔ)以前年度虧損,這里是默認(rèn)了要彌補(bǔ)虧損啊,我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅了,怎么才能不彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師,麻煩幫我看一下這個怎么弄嗎?
老師,我們有個項(xiàng)目掛靠在其他單位合作,他們除了收取管理費(fèi)和開票稅點(diǎn),還涉及一個個人所得稅,我看計(jì)算公式是按開票回款的不含稅金額乘以0.6%。這塊是怎么算出這個0.6%的呢?或者說再工程行業(yè),掛靠項(xiàng)目,個人所得稅一般是怎么收取的呢?
但這不是出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票嗎?收到藍(lán)字發(fā)票的時候不抵扣,不影響增值稅。但是收到紅字的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響了增值稅啊。感覺怪怪的
同學(xué),你好 你之前的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額,就錯了是嗎?
那增值稅申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就錯了是嗎?
同學(xué),你好 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 你之前不涉及抵扣 你是退稅
那報(bào)稅的時候,這張紅字的怎么處理呢
同學(xué),你好 你之前出口退稅怎么填的,現(xiàn)在就怎么填,金額負(fù)數(shù)