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老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結轉成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改

2025-06-28 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-28 09:48

你好,根據(jù)你的描述,是不對的。 應當把結轉成本的分錄沖銷了?

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是的,對的。賬上紅沖,然后納稅調增。
2024-06-01
同學你好,等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結轉成本,再根據(jù)發(fā)票來結轉就行了。
2021-10-16
若屬銷售:逆變器出庫算銷售,開銷售發(fā)票。購進時借庫存商品貸銀行存款等;確認收入借應收賬款等,貸主營業(yè)務收入、應交稅費;結轉成本借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。 若作安裝服務材料:不開銷售發(fā)票,整體按安裝服務開票。購進時賬務同前,領用時借合同履約成本,貸庫存商品;確認收入借應收賬款等,貸主營業(yè)務收入、應交稅費;結轉成本借主營業(yè)務成本,貸合同履約成本。
2025-04-08
月底剩余的庫存還是結轉的,成本結轉的成本必須包含這個暫估的。
2021-03-28
您好,只是稅號錯了,這個成本您是知道的啊,按買進這個商品實際價格結轉成本哦
2023-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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