1.銷售商品時:借:應(yīng)收賬款 498貸:主營業(yè)務(wù)收入 498 2.收到款項時:借:銀行存款 478銷售費用 20貸:應(yīng)收賬款 498 3.開具優(yōu)惠券發(fā)票時:借:銷售費用 1.2貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1.2
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價與進(jìn)貨價相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
我們公司在電商平臺銷售貨物,推出了買3贈一的活動,單價是498,買3贈一給客戶發(fā)4桶貨,一共收對方498*3=1494的貨款,但是實際是給對方發(fā)了4桶貨,那給對方開票怎么開比較合適呢,贈品那一桶要單獨體現(xiàn)出來嗎?還是說直接用1494/4=373.5作為單價,數(shù)量是4桶來開票呢?
老師你好。我們是一家電商公司。在京東銷售平臺出售一件商品,實際價款是331,但是因為客戶使用了京豆10,所以他最后支付的金額是321,后續(xù)京東會讓我開具10京豆的發(fā)票給他。他會回去相應(yīng)的款項,那我想知道我在確認(rèn)貨物收入是按照321還是331
我們公司在京東平臺上賣的貨,售價498,但是買家用了京東平臺給的20元的券,買家實付478,我們后臺實際收款也是498。但是后期我要給京東平臺開這20元優(yōu)惠券的發(fā)票,開6個點的權(quán)益工具發(fā)票,那我現(xiàn)在給買家開票,按498開還是按478開呢
我們公司的京東店鋪給顧客開票,是按實際收款金額開還是按后臺導(dǎo)出來的結(jié)算金額開呢?因為京東會給客戶發(fā)一些優(yōu)惠券,所以實際結(jié)算金額會顯示的比收款金額少,然后我們每個月還要給京東平臺把這不分享優(yōu)惠券發(fā)票開出來
老師,請問,我當(dāng)月申報了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費、材料費和利潤費,協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個補(bǔ)計提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
開優(yōu)惠券發(fā)票的分錄不對吧,我給京東開的權(quán)益工具發(fā)票是20
你看看你寫的分錄能平嗎
借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這樣