你好!這個你紅字沖減暫估就行
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應(yīng)付暫估材料,但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個暫估呢?
21年沖銷暫估借:管理費用,貸:應(yīng)付,查賬看之前暫估的已經(jīng)平了,沖多了,刪了憑證,但是應(yīng)付賬款又多出來了,應(yīng)付賬款這個公司又注銷了,想把這應(yīng)付賬款賬面金額消掉,怎么做賬合適
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個賬調(diào)平?
不懂答案,解釋一下,500萬元利潤究竟是甲公司的還是乙公司的?
老師,為什么賬齡1年以上的應(yīng)收賬款屬于流動資產(chǎn)
老師,有限合伙人對外轉(zhuǎn)讓份額需要全體合伙人一致同意嗎?是否有一個合伙協(xié)議另有約定除外?我知道有一個要30日通知其他合伙人,其他合伙人有優(yōu)先購買的權(quán)利。普通合伙人呢?
老師你好,公司建造廠房同時給廠房進(jìn)行裝修,裝修費金額較大,這裝修費能不能不計入廠的成本?
怎么看增值稅和企業(yè)所得稅是否免稅
答案的式子中第二年的部分沒有,直接是:2.2/(1+20%)+2.5/(20%-10%)/(1+20%),中間不應(yīng)加上2.5/(1+20%)的平方嗎?
老師,2023年開票收入漏申報104萬,能在這個月做納稅檢查調(diào)整么?能正常進(jìn)項抵扣么?進(jìn)項沒有2023年的了,能抵扣么?
老師,請問是應(yīng)納稅暫時性差異就用遞延所得稅負(fù)債科目,可抵扣暫時性差異就用遞延所得稅資產(chǎn)科目嗎?
這道題的解答,我看上面沒有答案所以需要解答一下不太懂
老師,采購發(fā)票進(jìn)項稅額1300,為什么300不給退,沒聽懂?
就是做的時候是 借庫存-暫估 貸應(yīng)付 沖減的時候就直接做 紅字嗎 那是不是需要調(diào)增企業(yè)所得稅年報
你好,是的,如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就要調(diào)
我看了之前的賬 會計直接做的是 借成本 貸應(yīng)付 就是我個紅字 然后再調(diào)增嗎
你好,是的,就是這樣。
那借成本 貸應(yīng)付 做了紅字之后 不是成本就是負(fù)數(shù)了嗎
你好!你本身成本就沒有那么多。所以成本也要減少。
成本負(fù)數(shù) 賬上面就是負(fù)了嗎不是
你好,你是說余額還是說發(fā)生額